Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Подскажите, пожалуйста с р/сч.ежемесячно списывают средства за содержание счета Д-т 91.2 К-51 1450, в конце месяца делаю проводку: Д-т 99 К-т 91.2 1450, или нужна еще какая-то проводка? Заранее благодарю. Мозг кипит, не могу свести баланс.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Подскажите, пожалуйста с р/сч.ежемесячно списывают средства за содержание счета Д-т 91.2 К-51 1450, в конце месяца делаю проводку: Д-т 99 К-т 91.2 1450, или нужна еще какая-то проводка? Заранее благодарю. Мозг кипит, что-то прибыль не идет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у вас функция "закрытие месяца" не работает? Почему вы ручными проводками закрываете?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
У меня нет бух. программы и все проводки я делаю в ручную. Вот так и живу "отлично". Таки как правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
..........
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Насколько я понимаю, проводка должна быть в конце месяца: Д-т 91.9 К-т 91.2 и в конце года : Д-т 99 К-т 91.9. Правильно? За ответ- спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Феня Цветкова, так тоже можно
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
А как еще можно сделать проводки?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Феня Цветкова, можно 91 счета закрывать раз в год 31 декабря
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Феня Цветкова, если вы ведете учет вручную я бы на вашем месте и 90 счета закрывал раз в год 31 декабря - для удобства - чтобы можно было видеть остаток на 90 счете и обороты по итогам каждого квартала и нарастающим итогом.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! 90 сч. я закрываю проводками в конце года, а для начисления налога на прибыль в декларации 91.9 минусуется? Или я, что-то не так делаю?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
бухгалтер
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 178
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день.Подскажите,пожалуйста,правильно ли я понимаю ст. 251, п.1, пп.11(Налог на прибыль). Учредитель-физ.лицо, у которого доля в уставном кап. более 50% может оказать безвозмездную фин. помощь в виде денежных средств и при этом данные денежные ср-ва не признаются доходом для целей налогообложения, даже если эти ден. ср-ва в течение года передаются третьим лицам????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]()
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]()
1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица. При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам; 251 статья Вы понимаете не правильно, они доходом не признаются если не передаются третьим лицам в течение года, а если передались то это уже доход
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
Во-первых, складочный (уставный) капитал в виде денежных средств может сразу использоваться. Ваша цитата тому подтверждением. Во-вторых, вопрос был не в использовании УК, а во внесенной безвозмездной помощи от учредителя с долей более 50%. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
Правильно: Д99 К91.02 ежемесячно. Сальдо по счету 91 на конец месяца нулевое. А сальдо 91.01, 91.02 и 91.09 остается до конца года и заключительными проводками на 31.12 обнуляется. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
AllaMih, совершенно верно отвечает на этот вопрос
Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задачи по бухгалтерскому учету | Никор | Обучение | 386 | 02.06.2016 10:01 |
Расходы торговой организации | costarika | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 22.04.2013 08:55 |
ИП кредит | vikulya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 25.03.2013 13:27 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Прочие доходы и расходы - Распределяемые | Elena2002 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 26.04.2012 08:32 |
прочие расходы | Шабуня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 24.01.2010 18:11 |