Цитата:
Сообщение от Entry
ОЛЬГА АК 83, пожалуйста!  Да, все верно. И так за все кварталы, в которых был экспорт, по которому ставку НДС 0% не подтвердили вовремя.
И если документы соберете позднее, то потом можете и подтвердить его.
|
Уважаемая Entry,подскажите пожалуйста все таки хочу уточнить для себя,я заполняю 6 раздел беру курс на день поступления денежных средств (предоплата) накручиваю 18 % Минус вычеты получается [B][]сумма к уплате, ее оплачиваю в бюджет плюс пени. Затем подаю уточнённую декларацию.Вопрос а эту декларацию тоже будут камералить как при возмещении НДС , с запросом всех документов. И еще вопрос по прибыли тоже уточнённую декларацию подаем, там налоговая база считается по курсу на день отгрузки я так понимаю,тоже налог плюс пени. извините что так подробно, просто устала письма писать в налоговую,помогите разобраться.