Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.09.2008, 18:45 | #1 |
статус: старший бухгалтер
|
Командировка
У нас директор первый раз полетела в командировку, деньги на билет с кассы ей не выдавали, могу я ей возместить стоимость билетов позже??? И должно где-нибудь отражаться (учетная политика, регламент), что у нас сотрудники направляются в командировку и норма возмещения расходов????
|
09.09.2008, 13:27 | #2 |
Зам.главного бухгалтера
Регистрация: 05.11.2007
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
Ответ: Командировка
Во-первых должен быть приказ о направлении конкретного сотрудника в командировку, ему выдается командировочное удостоверение,служебное задание на командировку.должен быть приказ, где утверждается размер суточных и т.п.
А деньги можно возместить,когда он вернется и будет отчитываться авансовым отчетом за билеты, гостиницу и др. расходы. |
09.09.2008, 13:32 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: Командировка
У нас на сотрудников, бывающих в командировках сделан приказ "о нормах возмещения суточных".
Так же учтите следующее, что суточные для расчета налога на прибыль учитываются в размере 100 рублей, не облагаются подоходным налогом в размере 700 рублей. Расходы на проживание (гостиница) и перелёт возмещаются в полном размере. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Командировка | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 01.11.2007 22:25 |
Командировка | Ангел23 | Зарплата и кадры | 6 | 04.09.2007 12:09 |
Командировка | Oliya | Делимся опытом | 2 | 31.08.2007 15:14 |
Командировка | davincl | Зарплата и кадры | 2 | 09.08.2007 08:55 |
КОМАНДИРОВКА | Еленка | Зарплата и кадры | 4 | 06.02.2007 17:29 |