Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#81 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Доброе утро)))У меня вот еще какой вопрос!НДС с предоплаты по поставщикам все поняла)))Спасибо кто помог))А вот НДС авансовый с покупки.Нам покупатели в 1 квартале оплатили на 700000 руб. В 1 кв в декларации по НДС по строке 070 пишу НДС 106779,67!!Во 2 квартале мы им продали товар на 400000 руб. и поступила оплата в июне на 200000 руб. То есть долг на конец 2 квартала перед покупателями составляет=500000 руб.Мы выставляем авансовую на 200000 руб и пишем в строке 070 НДС 30508,48 руб. А вот восстановление с 1 квартала будет не с полной суммы 700000 руб, а только с суммы отгрузки им товара,т.е. с 400000 руб (НДС 61016,95). Следовательно, 61016,95 руб. мы покажем во 2 квартале по строке 200????все правильно я поняла???или нет!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#82 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Чет все молчат((((Еще вопрос!!!Если оплата произошла от покупателя во 2 квартале, и оплата произведена по 0% ставке!Как тогда выписывать с/ф на аванс???и надо ли это вообще делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#83 |
Чертополох
|
![]()
так и выписывать с 0% ставкой (вы им и счет с 0% выставляли? Это что-то не облагаемое продаете?)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#85 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
А вот в этом вопросе помогите разобраться)) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
Чертополох
|
![]()
ну да, авансовой не будет. (ну мало ли, иногда находятся "кадры", которые чего-только не просят выписать)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#89 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,617
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
С/ф на отгрузку по этой сумме во 2 кв, и к вычету на эту сумму во 2 кв Опять выписываете с/ф на аванс по этой сумме, и в деклрацию 2 кв НДС с этой суммы будет в строке 070. Да. Правда в декларации я не смотрела номер строк, но думаю, что строки вы правильно прописали. И еще не забывайте проверять оборотно-сальдовую ведомость счет 76АВ, что и суммы туда попадают корректно в Дт и при оформлении книги покупок продаж по Кт списываются суммы и сальдо остается правильно, ну или если авансов не осталось, то чтобы 76АВ в ноль выходил.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#91 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте!!!Помощники мои дорогие!!!Объясните как быть,я обычно авансовую с/ф покупателю выписываю на конечную сумму в конце квартала (естественно указывая п/п,соблюдая 5 дней после оплаты и др.)Сейчас мне звонить покупатель и просит выписать с/ф на аванс на все их оплаты!!!Они имеют права,это понятно!но я никогда так не делала.я так понимаю, выписываю с/ф на аванс на все п/п ---как обычно...но вот потом, у нас же некоторые суммы были закрыты реализацией, как там восстанавливать эти все многочисленные аванс с/ф и как все это будет выглядеть в книгах и декларации???не представляю((((ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
|
![]() |
![]() |
![]() |
#92 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]() Цитата:
Цитата:
об этом в этой ветке думаю уже всё разжевано, почитайте
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Аллочка56 (13.07.2015) |
![]() |
#94 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
прочила все по ветке, ответа на свой вопрос не нашла(((вот я выписала с/ф на аванс на каждую оплату покупателю, получается после этого формирую налоговую декларацию по НДс и получаю,что по строке 070 у меня попадают все аванс. с/ф выписанные, и даже те, на которые отгрузка во 2 квартале была!!я так понимаю, на те, с/ф аван. на которые отгрузка была они не должны попадать в строку 070 в декларацию по НДС((((подскажите как там взаимозачитывается((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#95 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]() Цитата:
Аллочка56, вы какой период правите?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#96 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
2 квартал!Получилось так вот, они оплатили с апреля месяца на суммы 100тыс руб., 400 тыс. руб., 500 тыс. руб, 600 тыс руб.Отгрузки производились в течении 2 квартала, на конец 2 квартала осталось переплата с их стороны на 600 тыс.руб.Я им выписала аванс.с/ф.Теперь они просят выписать на все оплаты (т.е. на суммы 100тыс руб., 400 тыс. руб., 500 тыс. руб (суммы примерные))Я выписываю, как они и просили на все суммы оплаты за 2 квартал авансовые с/ф, но отгрузка ведь была!!!
я так понимаю, что НДС с сумм аванс с/ф 100тыс руб., 400 тыс. руб., 500 тыс. руб будут попадать не в строку 070, а должны как то восстановиться, вот я и думаю как правильно: 1)все эти выше приведенные аванс.с/ф НДС с них попадает в декларацию по НДС за 2 квартал по строке070 и одновременно НДС с аван.с/ф 100тыс руб., 400 тыс. руб., 500 тыс. руб попадают в книгу покупок, для восстановления авансов, т.к. реаизация во 2 квартале же прошла, Следовательно,будет отражения и в строке 170 на НДС с авансов, которые реализация прошла во 2 квартале??? 2)или как то иначе??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#97 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
выписываете счф на авансы датами оплаты. Они у вас идут в книгу продаж. Счф на реализацию тоже в книгу продаж и одновременно счф на авансы в пределах сумм отгрузки датами реализации включаете в книгу покупок. В итоге у вас во 2-ом квартале счф на авансы на сумму оставшегося аванса 600 тыс не попадут. ну следуя вашим примерным цифрам, счф на 400тыс попадет в книгу покупок в сумме 300тыс, последняя на 500тыс. не попадет вообще
__________________
![]() Последний раз редактировалось Вес`на; 13.07.2015 в 13:51. |
![]() |
![]() |
![]() |
#98 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,617
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
Цитата:
У вас же не на всю сумму реализация произошла, а только часть, так как аванс то еще остался у них на конец квартала.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#99 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,617
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
Цитата:
У вас же не на всю сумму реализация произошла, а только часть, так как аванс то еще остался у них на конец квартала.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#100 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Да, не на всю..Спасибо!!!Только,почему программа сама автоматически не относит в книгу покупок НДС с аванс.с/ф,которые нужно восстановить на сумму реализации?!может где то гака не стоит??
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 491 | 27.03.2025 10:29 |
новая декларация по ндс | ольга307 | НДС | 530 | 22.04.2016 12:53 |
Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение. | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 442 | 02.09.2015 17:13 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |