Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
![]()
Здравствуйте, сложилась следующая ситуация: Наша организация (Поставщик) просила нашего же Покупателя оплатить задолженность третьему лицу за нас ( нашему кредитору). Получилось что заплатила больше, чем была нам должна. Возникла предоплата (аванс). Возникает ли в данном случае обязанность уплаты НДС с такой предоплаты ? В программе я эту операцию отразила как корректировку долга и теперь в ОСВ этот аванс висит по 62,01 красным с минусом, т.е. программа не воспринимает это как аванс, соответственно не "предлагает" выписать на него счет-фактуру...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,591
Спасибо: 1,968
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
_Buhgalter, у вас в учете эта "предоплата" же не отражается т.к заплатили другой компании, а не вам. Давали указание заплатить конкретную сумму, сделали на нее взаимозачет - остальное это самодеятельность покупателя.
Вы закрываете долг на ту сумму, которую нужно, а переплату 3е лицо самостоятельно вернет вашему покупателю. Программа не предлагает вам сч.ф выписать т.к вы все отнесли на 62.01 в корректировке, а если бы отразили 2мя строками - 1) 62.01 на сумму реального долга и 2) 62.02 на сумму переплаты, то все выглядело бы как аванс и никакой красноты бы не было. Если хотите у себя отразить, то тогда 2мя строками и через 76.09 переплату показывайте. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | _Buhgalter (26.07.2015) |
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
![]()
акт взаимозачете подписан сразу же был...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
![]()
честно говоря - не догадалась...вот так наверное и надо было сделать...Переплата в принципе и должна была быть ( они закрыли частично свой долг, частично сделали предоплату как и положено по договору)..просто я не смогла правильно отразить, так как не нам платили...А тогда еще вопрос - этот аванс в книге продаж должен отразиться - там реквизиты должны быть платежного документа - что у меня будет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|