Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
Чертополох
|
![]() ![]() не буду больше её списывать ((( Буду по продукции раскидывать... Вообще интересно. Излишки, которые приходуются так же без виновных - включаются в доход. Где справедливость?!
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 14.07.2015 в 18:06. |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
У меня вопрос возник в связи с тем, что восстановление привязывается к входящей счф, по которой НДС был принят к вычету. Соответственно счф встает в книгу продаж, а с каким кодом? Все имеющиеся под эту операцию не подходят, т.к. обязанности восстанавливать НДС по этим причинам НК не содержит.
Йожык, ты на код внимания не обращала? Какой ставишь?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
Чертополох
|
![]()
нет (((
Никакой. В смысле, в документе "восстановление НДС" нет такого пункта.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Чертополох
|
![]()
В книге продаж они с кодом 21 стоят.
Что он значит?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
это код восстановления НДС с аванса, уплаченного поставщику. У меня в 1кв. с кодом 01 встали, так я же внимания даже не обратила
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я не так восстанавливаю, делаю документ "Отражение начисления НДС" вводом на основании документа поступления. Там можно поменять код
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Чертополох
|
![]()
не буду переделывать.. не хочу... там позиций много...
![]() ну а какой должен то быть код? И где вообще посмотреть их значения?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я тоже не буду переделывать 1кв., но потому, что у меня наоборот мало. А в этом квартале много, но НДС восстанавливается на сущие копейки, по сравнению с тем, что у меня и без восстановления получается к уплате. Так что я вообще забила, и не стала восстанавливать
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Чертополох
|
![]()
Ну у меня 2600 - тоже не много
Но ИФНС то к кодам придирается? Есть закон, где сказано какие обязаны быть коды?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
посмотрите здесь раздел коды операций по НДС
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (21.07.2015) |
![]() |
#52 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в книге продаж им по-моему вообще на эти коды все равно, НДС то не к вычету
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#53 | |
Чертополох
|
![]()
Код 21
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|