Цитата:
Сообщение от Вес`на
правильно было начислить НДС с 2млн., включить авансы в декларацию за 4кв.2014г. и заплатить его в бюджет. Потому что аванс вы не вернули, НДС с него не вернули тоже. Сумму аванса 2млн. учесть в доходах по УСН в 1кв.2015г. Если есть остатки товаров/материалов на 01.01.2015 по ним правильно было восстановить сумму НДС и также учесть её в деке по НДС за 4кв. К договору по которому был получен аванс сделать доп соглашение, что сумма НДС не облагается и реализацию по нему проводить уже на УСН без НДС
о чем речь?
|
Не так написала,простите!вы всегда меня спасаете,спасибо!речь о том что я не понимаю что делать нужно,если авансы оставить висеть незакрытыми,если при этом есть услуги сторонних организаций и нет денег на расчетнике.