Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, уважаемые бухгалтера. Подскажите пожалуйста, не закрывается счет 68.04.1, это налог на прибыль. Организации всего пол года,закрываем год, висит остаток по дебету счета. Может надо налог начислить вручную через операции введенные вручную? работаем в 1с 8.3. БухПроф. Прилагаю карточку счета для наглядности. Спасибо за внимание.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
У вас в октябре похоже убыток и налог на прибыль полностью сторнирован, образовалась переплата в Д68. А 200рэ это что? Налоговая недоимку списала? Висит у вас на налог, начислено/уплачено
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
200 это штраф, не сжали среднесписочную при открытии. На конец года у нас убыток. Что теперь делать с этой переплатой?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
нужно начислить его ручной проводкой в Д99 К68.04.1 , а в выписке провести не как налог, а штраф начислено/уплачено
ничего, зачтутся в уплату за 2016г. Можете налог не платить, пока не погасится переплата. Либо перекинуть заявлением в уплату НДС например, вернуть, но я бы не стала
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
То что счёт 68.04.1 не закрылся это тоже нормально? Пусть так остаток и весит? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
А он и не должен закрываться. На 31.12.15 сальдо должно быть либо кредитовое = налогу к уплате за год, либо дебетовое в случае переплаты или убытков
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | sirina-mustafina (28.03.2016) |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
Простите может не по теме, но тоже спрашу на счёт Оприходования программы 1 С, мы купили её за 13 т., я приняла на учёт как товар, на счёт 97.21. Но каждый месяц сумма должна списываться, но на конец года так же висит 13 т. Что я сделала не правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
На 5 лет прописывать срок? или можно на год? Там кажется нет порядка списания.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я бы выбрала от 1 года до 3-х лет. Но точно не пять
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | sirina-mustafina (28.03.2016) |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|