Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
У вас нет дебиторки. А если в конце года выплатить всю зарплату, многие так и делают 30-го декабря, мы в прошлом году тоже выплатили 30-го декабря, а сотрудник возьми да и уйди на бл именно 30-го. Я вот и пытаюсь понять что делать то. Оставлять кредиторку? Еще про 206 все равно не поняла. Ну ушел сотрудник на бл, ему была выплачена вся зар.плата, табель то проведен без учета этого бл, а отразится он корректировкой в уже в следующем месяце, так и будет там по этому сотруднику корректировка. Т.е.по факту в конце месяца не будет никакой дебиторки. Для каких тогда перерасчетов по зп нужен этот счет? Вручную что ли собирать суммы перерасчетов, не понимаю для чего. если все исправится текущим месяцем. Я вот и интересуюсь может он и подойдет для неотработанного аванса? (нужно конечно проделать работу по недопущению дебиторки, нечего выплачивать просто так), но бывают случаи когда нужно сотруднику, он сходил и попросил у главного врача, а она разрешила. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|