Цитата:
Сообщение от Entry
Elena Volkova, если у вас 181 день наступил во 2кв кв, то да - за 2кв уточненная декларация. Реализация - сверху 18% + вычеты, раздел 6.
Смотрите, что получается по уточненной декларации ИТОГО с учетом ранее уплаченного НДС за 2кв. Если к уплате еще, то тогда платите и налог и пени.
По пеням - и так и так делают, тут конечно практика именно вашей ИФНС нужна, как они считают. Если сумма не оч большая и можете себе позволить, то с 21, если большая и готовы спорить, то с 181 дня.
|
Спасибо огромное)) после Ваших многочисленных разъяснений мне более менее понятно. Но тут ещё вот вопрос важный. Организация открыта в марте этого года, из деятельности был только экспорт. Если за 2-й квартал мы подаём декларацию без подтверждения, то когда будем готовы подтвердить что делать? Документы соберём уже скоро. Ждать следующего квартала? Или таки подавать корр расчёт за 2-й уже с подтверждением.