Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
Заблокирован
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Может быть я ошибаюсь, но если покупатель услуг зарегистрирован в РФ, то местом реализации услуг будет считаться Россия, а вы продовец платите НДС в бюджет, так как для вас это основной вид деятельности. 148ст. НК п.4
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Заблокирован
|
![]()
ну а фактически услуги в США,
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#25 |
Заблокирован
|
![]()
ОБЕ ФИРМЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИИ, конференция проводится в США, так захотел Заказчик, т.к. кроме конференции будут и др.мероприятия.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Вы платите НДС, а ваш заказчик имеет право принять к вычету НДС. Вы оказываете посреднические услуги в подготовке к проведению мероприятий которое состоится за границей, (это просто условия) но зарегистрированы вы в России и услуги оказываете Российской организации, и доход получаете от источников на территории РФ. Почитайте ст148 НК, там все доступно написано.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Заблокирован
|
![]()
ПРОЧИТАЛ))))))) Спасибо!))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Не за что
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Заблокирован
|
![]()
Иногда самому бывает ЛЕНЬ-МАТУШКА и хочется еще и посоветоваться, Я же в единственном и неповторимом числе ГЛБ)))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Коллеги, помогите новичку разобраться, Мы - Российская организация(покупатель услуг) заключила договор оказания услуг /аренда места для проведения выставки/ с иностранной организацией(поставщик), не состоящей на учете в РФ. Место реализации услуг-Греция /у них есть НДС/. В договоре прописано про НДС (в том числе НДС 24%). Можем ли мы поставить НДС к вычету у себя (в России) по акту и что нам нужно для этого, какие документы.
Может у кого то есть опыт по данному вопросу?
__________________
Существуют три вида лжи: бахвальство, вранье и отчетность. ( Юзеф Булатович ). ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Главный бухгалтер
|
![]()
прошу прощения не дописала - можем ли мы поставить НДС к вычету у себя. Если можно, то какие документы нам нужны для этого (кроме контракта и акта). Сч-ф они наверняка не дают.
__________________
Существуют три вида лжи: бахвальство, вранье и отчетность. ( Юзеф Булатович ). ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
доброго дня!
подскажите, как поступить: рос. заказчик заключил договор на оказание услуг с Гермнаией, пока Германия регистрировала филиала на территории РФ, заказчик оплатил аванс, НДС с аванса заплатил росс. компания как налоговый агент. В момент подписания акта, филиал уже существует, как корректно поступить с НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|