Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы
![]() |
Поиск в этой теме
![]() |
Опции просмотра
![]() |
![]() |
#1841 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Бухгалтерша, сделайте дату в прошлом, будет доступна аналитика. Сформируете документ, потом поменяйте дату и проведите, когда надо уже.
Этой аналитики с 2017г больше не требуется и поэтому ее Разработчики убрали из активного выбора. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1842 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Пробую 2016 годом сделать, нет такой аналитики. Значит убрали безвозвратно.
Оставлю как есть. Спасибо за совет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1843 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Бухгалтерша, 2015г попробуйте. Именно так и правила ее.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1844 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1845 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Бухгалтерша, дату имела в виду эту:
Главное – Настройки - Персональные настройки. Переключить "Рабочая дата" с "Текущая дата компьютера" на "Другая дата". "Другая дата" - любая дата 2015г. Документ создать этой датой, записать, потом дату 2017г. Затем все по настройкам дат вернуть обратно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1846 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Ааа, так для особо одаренных надо пояснять подробно))
Спасибо, завтра попробую. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1847 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Неправильно разнесли банк в прошлом кв и выписали сч.ф на аванс, а реализация прошла по верному покупателю.
Как аннулировать некорректную сч.ф придумала, все записи в доп листы сделала. Единственный вопрос, как оформить тот сч.ф, который должен быть по факту в прошлом кв. Пока создала сч.ф на корректного покупателя прошлой датой и не провела его. Этот документ выбираю в основание. Ничего не знаю про исправительные или корректировочные сч.ф на аванс. Да, тут даже и не понятно, как обозвать, что это за сч.ф т.к он и не корректировочный и не исправительный, а просто новый. Вроде распространенная ситуация т.к может быть такая ошибка, а вот как элегантно решить вопрос...зависла ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1848 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Entry, а по верному покупателю тоже аванс был или постоплата?
у тебя чисто техническая ошибка. Я бы наверно поступила топорно, а не элегантно, как ты, исправив счф на аванс в счф на отгрузку верному покупателю и сдала уточненку с новой книгой продаж, а не доплистом
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1849 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вес`на, по верному покупателю был аванс, вместо него отразили этот аванс на другого. И реализация прошла тоже в том прошлом периоде по верному покупателю.
Да, вот период закрыт, туда уже не влезешь исправить. Поэтому обходными путями через корректировки в регистрах иду. Ошибка, да техническая т.е должно быть сторно и выпуск новой сч.ф на аванс по хорошему. Но какой датой ее оформлять по нашим правилам. Одно дело, когда реализацию "забыли", а сч.ф на аванс все-таки к поступлению денежных средств привязан. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1850 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
думаю датой поступления денег. Может тебе эту счф просто сторнировать, опять же при условии, что аванс на конец квартала закрыт?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1851 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вес`на, там такая цепочка дикая получается. Надо сторнировать некорректный сч.ф на ав, выпустить новый сч.ф на ав, зачесть задолженность покупателя верного, сделать вычет НДС по ав в прошлом по верному покупателю и еще исправительный сч.ф на реализацию сделать по верному покупателю т.к там же должна быть информация о платежке. И все это впихнуть в доп листы
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1852 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
На мой взгляд ты слишком себе намудрила
зачем? Аванс не закрылся реализацией внутри квартала? проведи перенос долга текущим периодом если нет счф на аванс то нет и вычета это достаточно указать в печатной форме, вообще не проблема
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1853 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вес`на, в прошлом периоде сч.ф на ав был на некорректного покупателя, сч.ф на реализацию на корректного. Вычет НДС по ав не прошел в прошлом, переносить его мы не можем на будущие периоды. По зачету в текущем периоде такой вычет тоже не сделать т.к нет оснований - это технический зачет.
Сф. на реализацию должен быть в книге продаж со всеми реквизитами, а получается оплаты-то (пп и дата оплаты) в нем нет в исходном варианте. Поэтому такие сложности из-за казалось бы простой ошибки :(. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1854 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
нашла мнение, что нужно в текущем периоде выписать счета-фактуры на аванс и подать уточнённую декларацию за прошлый налоговый период (а доп. лист приложить к книге продаж за прошлый налоговый период).
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Entry (18.07.2017) |
![]() |
#1857 |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]()
Посмотрел сервис, про который тут http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1173078&postcount=48 Маша пишет. Нажал "заполнить" и цифры поменялись. А откуда они там взялись кто-нибудь знает?
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1858 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Влад_, так понимаю или из твоего текущего учета, по той организации, что выбрал или то, что ты ввел вручную в поля. Можешь проверить, если знаешь доходы-расходы-ЗП.
Ты же когда заполнить нажимаешь, то вываливается список организаций. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1859 |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]()
Не у меня. У меня базовая программа. Только одну организацию можно вести в одной базе.
Ясно. Спасибо. ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1860 |
اوذُتْكة شُشُنْذِر
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: Дурдом
Сообщений: 8,811
Спасибо: 74
|
![]()
Что-то не соображу. А есть в программе такой отчёт, в котором можно посмотреть все доходы и расходы? И чтоб расходы были расписаны детально. Ну, там ручку купили, отвёртку.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|