Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 01.02.2008
Адрес: г. Советский
Возраст: 60
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
В учете нашего предприятия числится кредиторская задолженность перед ООО, и дебиторская задолженность другого ООО(были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО по приказу вышестоящей организации),можно ли только на основании письма зачесть дебиторскую задолженность этого ООО в погашение части кредиторской задолженности, или необходимо составить тройной договор переуступки права требования долга,как быть с НДС в части дебиторской задолженности, получается мы должны уплатить НДС в бюджет, но ведь реализации то не было как таковой?
Подскажите, кто сталкивался с такой ситуевиной? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Нет одного письма не достаточно,необходим договор и уведомление, А НДС перегоняйте деньгами на расчетные счета друг другу.
При зачете взаимных требований суммы НДС, предъявленные друг другу сторонами сделки, должны быть уплачены в денежной форме (абз. 2 п. 4 ст. 168 НК РФ). Если фирма не выполнит это требование, при проверке налоговая инспекция может признать применение налогового вычета неправомерным и потребовать восстановить «входной» НДС (письмо Минфина России от 24 мая 2007 г. № 03-07-11/139). Как следствие, в налоговом периоде, в котором был проведен зачет, у фирмы возникнет недоимка по НДС, на которую начислят пени и штрафы (ст. 75 и 122 НК РФ). |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 01.02.2008
Адрес: г. Советский
Возраст: 60
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
sous, если Вы сейчас на форуме, не подскажете проводки по тройному взаимозачету с перечислением НДС отдельным платежным поручением, дебиторская задолженность числится на 76 счете, кредиторская на 60, что-то никак не догоню в этом тройном в/зачете, заранее огромное спасибо
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 01.02.2008
Адрес: г. Советский
Возраст: 60
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
sous, вот теперь совсем все ясно , спасибо!!!
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.08.2008
Адрес: г.Ставрополь
Возраст: 39
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите
![]() Жду ответа очень..... Не знаю что делать... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
В 1-с в журнале документов есть "Корректировка задолженности" Выбираете контрагента, записываете и заполняете, если сумма по дебету отличная от суммы по кредиту, суммы надо уравнять во всех столбиках, там-же распечатаете акт взаимозачета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 01.02.2008
Адрес: г. Советский
Возраст: 60
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.08.2008
Адрес: г.Ставрополь
Возраст: 39
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
Всем спасибо большое-большое!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС между физ.лицами? | Светлана Сергеевна Омск | Налоги и право. Юридические вопросы. | 5 | 06.07.2008 22:12 |
ККТ между юр. лицами | САМС | Расчеты наличными | 1 | 14.06.2008 13:29 |
Взаимозачет между 3 юр.лицами | Lanasv06 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 04.06.2008 10:46 |
Разница дебиторки в у.е. между 31.12.06г и 01.01.07г | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 19.03.2008 22:18 |
Документооборот между фирмами | juju7 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 09.02.2008 17:18 |