Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1101 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
не нужно
Не знаю что это такое, но тоже не нужно Цитата:
И если у Вас товар экспортируется в режиме таможенного экспорта, то ГТД с отметкой о вывозе товара Такой обязанности нет, но часто налроги просят заполнить, так что на Ваше усмотрение |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Rich777 (23.10.2017) |
![]() |
#1102 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2015
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1103 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Rich777, страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ) идут без Таможенной декларации (ТД). У нас таможенные границы общие.
ГТД (=ТД) у тех экспортеров, кто работает с дальним зарубежьем и пересекает границу. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Rich777 (23.10.2017) |
![]() |
#1104 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2015
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1106 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
а можно сейчас...
Я так понимаю если пакет документов для подтверждения 0 ставки пока не собраны данную реализацию мы не показываем в книге продаж, если они будут собраны в 4 квартале, тогда эту реализацию показываем в книге продаж за 4-й квартал последним днем и соответственно отражаем в 4-м квартале по декларации по НДС? А что с книгой покупок должно происходить? Ведь товар был куплен давно и принят НДС к вычету?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1107 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Катюха, по несырьевому экспорту с 01.07.16г - купили товар и НДС сразу в зачет в разделе 3 и забыли про него.
Если подтвердили ставку НДС 0% в течение 180дн, то в периоде подтверждения в раздел 4 эту реализацию. Не подтвердили - уточненка за период, когда была реализация и НДС сверху 18%. Вычет уже в разделе 3 был принят ранее и там так и есть. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1108 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Entry, спасибо.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1110 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, нам налоговая по итогам 2 квартала 2017 вынесла положительное решение на возмещение НДС ( у нас был экспорт ндс 0%). Теперь как мы должны поступить, чтобы нам на р/с перечислили деньги? Написать заявление? В произвольной форме? или по какой-то форме? Очень нужно(((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1112 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1113 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Точно 100% , пару дней назад подавали эту форму, ст.76, если на основании Решения о возмещении, если срок о подаче этого заявления прошел, то ст.78
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1114 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
1) А подскажите, что Вы имеете ввиду по "сроком подачи заявления"? 2) Я сейчас набралась смелости и всё же позвонила в налоговую, нашему инспектору, он ответил, что делайте как и все налогоплательщики - в свободной форме, а если вы нашли какую-то форму в интернете, то пишите в свободной форме, придерживаясь обязательных пунктов это формы!! Значит они еще сами там не знают, как нужно!! Жесть((( |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1115 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
если не ошибаюсь, срок подачи в течении 3 дней с момента вынесения Решения, а это Заявление введено с возврата по 1 кварталу 2017 года, раньше специальной формы его не было
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1116 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1117 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
могут отказать в перечислении на р/счет и будет висеть на переплате, потом подадите такое же заявление но со статьей 78
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1118 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
![]()
Здравствуйте, подскажите, по декларации. Опять возвращаюсь по услугам мы предоставляем Беларуси инжиниринговые услуги. Я перелопатила инет, не могу добиться ясности. В актах на выполенные работы пишем стоимость "Без НДС". так как услуги выполняются для Белоруси, доход по этим услугам я заношу в раздел 7 декларации. Ведь так? Вопрос в следующем, если мы в россии нанимаем кого-то кто нам выполняет часть по этим работам которые мы экспортируем в Беларусь, то они нам естественно выставляют сч-ф с НДС, но мы уже не имеем право заявить вычет по ндс, я так понимаю? Мне нужно требовать у белорусов справку по оплате косвенных налогов?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1119 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
AllaMih, у вас реализация без НДС т.к реализация не на территории РФ считается. Значит вычета НДС нет т.к правила по вычетам не соблюдаются - используется для деятельности с НДС.
Включаете входящий НДС в стоимость. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1120 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Если речь про Заявление, то оно называется Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Оформляет его импортер товара в страны ЕАЭС и передает экспортеру. Заявление нужно для подтверждения импорта и вычета "ввозного" НДС у импортера, а также для применения ставки НДС 0% экспортером. У вас ни того, ни другого нет. Оказали услуги без НДС, показали в разделе 7. Входящий НДС включили в стоимость. Если больше 5% такая реализация, то ведете раздельный учет НДС. Если меньше 5% и в УП прописали, что не ведете, то и не делите общехозяйственный НДС по облагаемым и не облагаемым НДС операциям. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|