Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 185
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день. Руководство решило покупать товар в Китае. Подскажите кто уже работает .Суть - мы размещаем заказ на иностранной фабрике(прим.Китай). Покупаем валюту, заключаем контракт, оплачиваем, товар производится, перевозим через перевозчика либо брокера, растамаживаем, сдаем. Дальше какие платежи и налоги мы должны оплатить по этой сделке? Как быть с НДС? Мы на ОСНО.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте! Перед таможенной очисткой должны быть уплачены все таможенные платежи (НДС, сборы, пошлины). Для УСН исключений нет. От ОСНО отличие в том, что к вычету входящий НДС не принимаете, а включаете его в стоимость.
Все остальные налоги и расходы/доходы ничем не отличаются от операций на внутреннем рынке. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 185
Спасибо: 1
|
![]()
Получается что два раза платим НДС? Заплатим на таможню, а потом еще и с реализации? если глупый вопрос . извините, пытаюсь разобраться.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 185
Спасибо: 1
|
![]()
Суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления подлежат вычету (п. 2 ст. 171 НК РФ).
ГАРАНТ.РУ: |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 185
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Да, на УСН не принимают к вычету, а включают в стоимость. При этом и на таможне УСН платит все положенные платежи и если у иностранца услуги-работы покупает и выступает налоговым агентом по НДС, то тоже платит этот налог. Поэтому УСН так и не работают, им это неинтересно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 185
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Л_О_Л, да, точно
![]() По ОСНО так. Уплатили НДС, пошлины, сборы до растаможки. Начислили НДС, пошлины, сборы. Входящий таможенный НДС приняли к вычету при соблюдении условий на вычет. Пошлины и сборы идут в расход в стоимости товаров. НДС с реализации начислили. Разница между ними к уплате в бюджет. Т.е. два раза никто ничего не платит. Обычный НДС платят в ИФНС, а импортный платят на Таможню и заранее. Потом берут к вычету. Вот и вся разница. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|