Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
бессмертный пони
|
![]()
Алла 79, вы уверены, что с/ф проведена? код 26 встает, например когда НДС начислен по первичке (ну т.е. сф не выставляется по соглашению, т.к. контрагент неплательщик НДС)
P.S. вы кстати какую с/ф провели выданную от себя или полученную на вознаграждение? по отчету комиссинера обычно 2 сф, одну вам дает контрагент на вознагрждение (если он с НДС работает), а вторую вы выставляете на реализацию по этому отчету (вот если ее не выставили, то в книге продаж будет код 26) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
2) провела все счет фактуры и моя и комиссионера на вознаграждение. (но я же могу счет фактуру на вознаграждение не проводить? могу провести и в след квартале) |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Мне комиссионер дает отчет. Я провожу его документом в 1С "Отчет комиссионера". потом на основании этого отчета пытаюсь сделать счет фактуру , а она не делается именно на сумму продаж а в строку "Документы-основания" ставит отгрузочную накладную, кот делали когда отгружали на комиссию. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|