Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,579
Спасибо: 13
|
![]()
Здравствуйте. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.38).
Заполняю учетную политику в программе. У нас УСН доходы,предприятие малое.Мы оказываем услуги ЮЛ- обслуживание приборов учета тепловой энергии,иногда есть оптовая торговля.Счета выставляем ежемесячно. Основной счет учета затрат -20.1 Галочка в "выполнение работ,оказание услуг заказчикам" Затраты списываются: здесь что указывать "без учета выручки", с учетом выручки,с учетом выручки только по произв.услугам? Общехоз.расходы включаются : в себестоимость продаж (директ-костинг)-здесь поставить галочку?или в себестоимость продукции,работ услуг? методы распределения косвенных расходов как заполнить? Дальше идет расчет себестоимости выпуска.Здесь нужно что-то отмечать?Подскажите,пожалуйста. Нельзя ли все затраты учитывать на 20 счете? Например,аренду помещения,покупку программы относить на 20 счет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,579
Спасибо: 13
|
![]()
А может можно указать основной счет учета затрат 26
там где виды деятельности на котором учитываются на счете 20-основное производство -не ставить галочку в выполнении работ,оказании услуг? И указать,что затраты списываются "без учета выручки"? И тогда дальше ничего не нужно заполнять(то что я написала ниже не нужно заполнять): Общехоз.расходы включаются : в себестоимость продаж (директ-костинг)-здесь поставить галочкуили в себестоимость продукции,работ услуг методы распределения косвенных расходов Дальше идет расчет себестоимости выпуска. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,579
Спасибо: 13
|
![]()
или указать 20,но не ставить галочку в "в выполнении работ,оказании услуг и тогда дальше ничего не нужно заполнять"
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Основной счет учета затрат -20.01
Это счет, который будет в документах автоматом подставляться. Больше не на что не влияете. Ставите то, чего больше в затратных документах 20, 26, 44. Просто, чтобы каждый раз руками не долбить счет. Галочка в "выполнение работ,оказание услуг заказчикам" Да, если такое есть. Затраты списываются: здесь что указывать "без учета выручки", с учетом выручки,с учетом выручки только по произв.услугам? Смотря, что вы хотите. Если надо, чтобы затратные счета закрывались в ноль и не было НЗП на конец периода даже, если нет выручки т.е. ничего не продали по отношению к накопленным затратам, то "без учета выручки". Если надо НЗП автоматом соотносительно к выручке - №2 выбираете и №3 - это когда надо по услугам себестоимость считать на 90.02, если такое не хотите знать и считать, то и не выбираете. И по этой опции документ продажи не Реализация, а Оказание производственных услуг в 1С. Общехоз.расходы включаются : в себестоимость продаж (директ-костинг)-здесь поставить галочку?или в себестоимость продукции,работ услуг? Проще директ-костинг. Это когда 26 сразу на 90, а не распределяется на 20 и потом только в 90. Если малое предприятие, то лишние сложности наверное не к чему. Методы распределения косвенных расходов как заполнить? Не надо будет заполнять, если директ-костинг. Дальше идет расчет себестоимости выпуска. Здесь нужно что-то отмечать? По услугам не надо. Нельзя ли все затраты учитывать на 20 счете? Например,аренду помещения,покупку программы относить на 20 счет? Малые предприятия имеют право вести упрощенный учет и все учитывать на 20 счете. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (25.12.2018) |
![]() |
#5 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,579
Спасибо: 13
|
![]()
Entry, спасибо Вам огромное.
Затраты будут аренда помещения,покупка программы 1 с,зарплата бухгалтера,директора(больше никого нет пока), взносы с их з/п,покупка материалов для выполнения работ. При таких затратах можно использовать только 20 счет? И тогда,если 20, то Способ оценки МПЗ -по средней? Основной счет учета затрат -20.01 Галочка в "выполнение работ,оказание услуг заказчикам" Да, если такое есть.У нас ведь есть? Затраты списываются: "без учета выручки" Общехоз.расходы включаются : в себестоимость продаж (директ-костинг) Методы распределения косвенных расходов -не заполняю расчет себестоимости выпуска - не заполняю. И после такого заполнения все затраты учитываю на 20 счете. 26 вообще нигде не использую? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,579
Спасибо: 13
|
![]()
Спасибо Вам огромное!
Не можете,пожалуйста,еще подсказать почему в реализации (в акте), там где указываются счета 90.1 нет окна для выбора "номенклатурной группы"? Номенклатурная группа это ведь вид деятельности? И еще при вводе номенклатуры не присваивается артикул -номер. Первый я сама должна проставить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Если одна НГ, то выбора нет. У вас одна или больше? Зайдите в справочник: Справочники - Доходы и расходы - Номенклатурные группы.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Тут решаете сами. Если вам надо такое деление, то делаете несколько НГ. Но тогда и затраты по ним делите и ЗП и выручку также по разным НГ. Но насколько нужны такие сложности малому предприятию. Т.е. надо понять, где вы эту информацию используете и зачем она.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,579
Спасибо: 13
|
![]()
Для подтверждения основного вида деятельности в ФСС если только нужно разделение,но там выручка по поступлению и все равно не видно будет какая номенклатурная группа. я и вручную потом посчитаю к какому оквэд относится выручка
Если деятельность не только по одному ОКВЭД,то все равно можно все на 20 счет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Для ведения БУ не важно, сколько ОКВЭДов. Можно 20.01 применять.
По поводу выручки. На 90.01 есть аналитика кроме НГ. Вы можете сделать папки по Номенклатуре по своим видам деятельности и туда засунуть Номенклатуру. Потом делать ОСВ по счету 90.01.1 с Группами и все увидите по группам и сможете % посчитать. Тем более, что это 1 раз в год. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,579
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
Или нужно зайти,там где номенклатура-группы(товары,услуги...) и там создать "теплотехнические услуги"?И выручка сможет туда попасть?В акте при этом,где счета учета 90.01 не будет видно? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Это не справочник Номенклатурные группы, а справочник Номенклатура. НГ у вас одна - Основная.
А вот свою номенклатуру - услуги разложите в несколько папок. Справочники - Номенклатура - Услуги собственные и тут уже две, три, пять папок по ОКВЭД и в них номенклатура, которая у вас в акт попадает. Именно обобщенное название. Например, Теплотехнические услуги. И когда акт делаете, то там есть 2я строка и в ней можете дописать за январь, за февраль и т.д. И есть еще флажок про регулярность, тогда автоматом месяц добавляется. Т.е. в папке номенклатура одна, а месяца только в акте укажите и если разбили по папкам, то повторяться ничего не должно. В каждой папке уникальные позиции. И выручка на 90.01.1 идет - да. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,579
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Баскова; 25.12.2018 в 15:03. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|