Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#2281 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Катюха, ничего не понятно
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2282 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
Цитата:
Сумма же в авансовой с/ф идет без привязки, поступила сумма хоть она по одному счету, хоть она по нескольким счетам одной суммой, я же четко знаю, что это аванс, поэтому и выписываю с/ф на аванс на общую сумму, а уже в журнале счетов вручную галку проставляю, что этот счет оплачен и этот счет оплачен, тогда в журнале вижу, какие счета оплачены, какие нет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#2283 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
И все корректно заполняется, был аванс, была с/фактура на эту сумму на аванс одной суммой, была реализация, с/фактура на реализацию, если сумма на аванс пришла общая по нескольким счетам, сумма в с/ф одна общая на аванс, реализация может быть разбита, по каждому счету отдельная реализация, с/ф на каждую реализацию отдельные, на 76 зачет происходит на какую сумму реализовали, на такую сумму и зачет произойдет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#2284 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
по нескольким счетам, поступление разбиваем по договорам
выписали, только счет указали один, т.к. больше там нет такой возможности Цитата:
А потом как формируется запись в книгу покупок, если в с/ф на аванс один только счет стоит?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2285 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Катюха, пока не понимаю, что вы делаете и какие поля заполняете. Есть два поля Договор и счет. Есть зачет авансов по документу т.е. можно выбирать, что конкретно зачесть. Никаких проблем с авансами и с книгой покупок нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2286 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]() Цитата:
интересно, как так получается, если в поступлении допустим стоит договор 1 - 1000 и договор 2 - 5000, далее с/ф на аванс только в договоре можем указать один, допустим договор 1 - 6000. Далее реализация, по договору 2 на сумму 5000,00 и у вас происходит нормально зачет по сч76?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2287 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
заполняем поле Договор, только там указываем счет 1, счет 2 и т.д.
Блин может тут ошибка, надо вести в разрезе поля счет...
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2288 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Катюха, когда делаете зачет аванса, то делайте зачет по договору и в этой же сумме восстановится аванс. Пока не уловила проблемы, там хоть что делай. СФ у вас один на аванс и на дог 1 и на дог 2. Все равно не зачтется больше, чем реализация прошла.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#2289 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Так в том и дело, что в с/ф на аванс проставляется один только договор, второй нельзя поставить. И соответственно по второму ничего не засчитывается
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2290 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Катюха, не поняла. А зачем договор в этом случае. На 76Ав уже очень давно нет такой аналитики. Там все по документам расчетов.
Аванс получен по договору №1 120р 20р НДС и №2 240р 40р НДС. Выписали СФ на 60р НДС. Зачли аванс 15р по любому договору, хоть 1, хоть 1 и НДС восстановится с 15р, зачли аванс на 35р - тоже НДС восстановится с этой суммы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2291 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Экие вы нервенные))) Ну выскакивает и гаснет, у меня наверно монитор широкий, я даже не успеваю заметить. Меня вообще не напрягает
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (17.04.2019) |
![]() |
#2292 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.02.2017
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста.
В БП 2.0.66.76 при формировании декларации по НДС происходит формирование на основе старой формы "Приложение М-1 к приказу ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/553@ ( в редакции приказа ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@)" Другую форму выбрать невозможно - неактивна кнопка при формировании новой "Декларации по НДС" в "Журнале отчетов" ( см. вложение ) Как осуществить формировании декларации по НДС, с учетом изменений ставки НДС? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2294 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
да не восстанавливается
Entry, может я плохо объясняю. Попробую еще раз. 1. Пришили денежные средства - 18000,00. Оформляем поступление на р/сч. Разбиваем поступление на два договора. Договор 1 - 12000,00 НДС - 2000,00, договор 2 - 6000,00 НДС - 1000,00 2. Выписываем с/ф на аванс на общую сумму, в строке документ-основание указываем документ поступление на р/сч и еще есть строка договор, вот тут и тонкость - приходится указывать только один договор, т.к. разбить тут нельзя, допустим указали договор 1 3. Реализация по договору 1 и по договору 2, выписываем две с/ф, по договору 1, есть зачет, по договору 2 - нет.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2295 |
Модератор
|
![]()
Может я не все уловил, но почему бы не выписать две с/ф на аванс со ссылкой на один и тот же документ поступления на р/сч, но на разные договоры и разные суммы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2296 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]() Цитата:
только вот есть сомнения разве так можно, на одно поступление денежных средств две с/ф, я такого не встречала? И потом как-то должно это в тройке работать....
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2297 | |
Модератор
|
![]() Цитата:
Я бы сначала выписку из банка разделил на две с указанием разных сумм и договоров, тогда вообще все должно автоматически хорошо получиться. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2298 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
именно так мне и пришлось сделать в 1кв. Поступила сумма одной платежкой, 69тыс. долг за 2018г. и 3тыс. аванс за 2019. Ставки НДС разные, в выписке можно указать только одну. Указала 18%, счф на аванс автоматом сформировалась со ставкой 18%. Пришлось разбивать выписку на 2. После разбивки счф сформировалась только на аванс со ставкой 20%. НЕ уверена что так делать правильно, но по-другому в книгах получалась некрасивая картина
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2299 |
Чертополох
|
![]()
ну, готовьтесь... в бижайшее время от меня будет поток вопросов по 1С 3.0
Вот первый: оформляю приём сотрудника (ген.дир) на 0,5 ставки, только не пойму, где указать то эту самую ставку?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2300 |
Чертополох
|
![]()
не въезжаю в принцип установки и расчёта цены.
в 1С 2.0 в карточке товара я ставлю цену продажи без НДС. В документе реализации Именно эта цена и отображается, сверху накручивается НДС. в 1С 3.0 указала в карточке товара цену продажи без НДС. Если в реализации выбрать "НДС в сумме" - то она этот НДС извлекает из цены. Не годится. Выбираю "НДС сверху", так она отчего-то пересчитывает (уменьшает) цену продажи... что за хрень. Как нормально то сделать? Чтоб НДС накручивался сверху на цену из карточки товара. Или в тройке в карточке товара надо цены с НДС указывать?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|