Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2019
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, мы работаем на УСН (доходы минус расходы). Общепит. Для открытия нового ресторана было закуплено оборудование. В течении 4 мес делали ремонт, устанавливали это оборудование. Стоимость каждого ОС более 100000,00..При покупке в БУ надо принимать к учету Дт01 Кт08. А как быть с НУ? если мы имеем право вводить в эксплуатацию и включать в состав амортизируемого имущества только после начала использования ( т.е. при открытии ресторана), как только начнем получать доход. В документе принятие к учету сразу идет отметка в БУ и в НУ. Подскажите, как лучше поступить в этой ситуации?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте!
При покупке в БУ идет 08, а при вводе в эксплуатацию идет 01. Вы наверное упрощенный вариант применили - 1 документ. Вместо него сделайте два - Поступление + вид операции Оборудование. И Принятие к учету ОС. Подробнее здесь |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Чтобы не пересказывать -
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2019
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
1. Купили - поступление оборудования Дт 08 2. Приняли к учету. Дт 01 Кт 08 А вот ресторан еще не открыли, поэтому не можем зачесть в расходы НУ. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2019
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе утро! А как я оставлю все на 08 сч., если в БУ на 01 сч. в эксплуатацию вводят те объекты, которые в принципе готовы к использованию, что следует из документов. Даже если фактически эксплуатировать готовое к этому имущество еще не начали, оно уже изнашивается и морально устаревает. А значит, его можно и нужно амортизировать. Можно ОС законсервировать, конечно, но опять же только после ввода объекта в эксплуатацию.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
На счет оборудования для ресторана, чтобы оно морально изнашивалось, что-то очень сомневаюсь. Что новые версии этого оборудования, которое вчера пекло пирожки, а завтра уже будет на баяне гостям играть, выпускают каждый день? Т.е. такой скачок технологии по нему космический произошел пока оно стоит и ждет начала работы ресторана что ли, что оно морально уже негодно.
И как оно изнашивается, когда не работает. Все разъяснения, что нет зависимости используется в деятельности сейчас или нет в плане учета амортизации в НУ. Недавно письма были. Если опасения, то значит убирайте суммы из НУ и все. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2019
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось БухТатьяна; 24.07.2019 в 15:49. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Посмотрела нормативную базу.
Если готов к эксплуатации, то вводим с 08 на 01. Далее расходы по УСН, никаких ограничений начали деятельность, не начали не нашла. Есть - введено в эксплуатацию и оплачено, то расход. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2019
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
А дальше получается все равно учет УСН расходы, как в прибыли, а в прибыли ввод в эксплуатацию = начало деятельности. Т.е. в НУ не учитываем тогда.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Имеет смысл все-таки не вводить в БУ и в НУ, иначе замучаешься. Например, еще не до конца собрали или смонтировали, раз ресторан не запущен, то значит есть какие-то основания для этого. Т.е. делать такой разный учет смысла нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2019
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Вот у меня и встал вопрос, что в документе "Принятие к учету" сразу две закладки БУ и НУ.... Если я приму к учету Дт01 Кт08, не включать в расходы НУ.... Каким мне документом включить в расходы, когда начнем деятельность откроем ресторан и пойдут доходы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2019
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, тогда лучше пусть на 08сч все повесит немного времени.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|