Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
18.07.2008, 16:40 | #21 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
Ответ: Закрытие месяца
Аланда, я не все поняла в этом сообщении, хотела просто узнать моя последовательность верна? а то у меня 68 счет что то закрывается не правильно... что дее пойму...
|
18.07.2008, 17:10 | #22 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Закрытие месяца
Последовательность операций в принципе у вас описана правильно.Разбираться нужно именно со счетом 68.2.
Выписывались у вас счета-фактуры на поступившие авансы?Закрывались ли какие -нибудь авансы отгрузками?. И вообще,что именно неправильно,на ваш взгляд? |
23.07.2008, 11:34 | #23 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Закрытие месяца
Lacostal, не вижу ответов на мои вопросы.Как можно что-либо подсказать,если непонятно,что сделано и что ,на ваш взгляд,неправильно?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.07.2008, 11:51 | #24 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
Ответ: Закрытие месяца
Авансы не закрывались отгрузками, счф на аванс выписывала, но уменя идет закрытие 68 счета с расхождениями... никаких платежей не делала а в итоге по кваталу остаток по кредиту 114 рублей что это понять не могу....
|
23.07.2008, 12:05 | #25 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Закрытие месяца
А по Анализу счета по Субконто не видно,откуда эти
114 р взялись.В общем случае по К 68.2 должны быть суммы НДС по счф по реализации плюс НДС по счф с полученных авансов(все по книге продаж).В Д 68.2 попадают суммы НДС по покупкам плюс НДС с реализованных за период авансов (все по книге покупок). |
23.07.2008, 13:11 | #26 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
Ответ: Закрытие месяца
Аланда, сначала по проводке документа закрытие месяца не правильно заурылось на одну копейку, поом на 8р83 коп , а пото на оставшуюся сумму (что то с документом закрытие месяца?)
|
23.07.2008, 13:15 | #27 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
Ответ: Закрытие месяца
Аланда, может быть это от регламентных документов?
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=15229 посмотрите я там тоже вопрос задала, а все молчат))) |
23.07.2008, 13:30 | #28 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Закрытие месяца
Lacostal, начисление налогов не имеет отношения к расчету НДС.
Попробуйте отменить проводки по счетам фактурам выданным,Перезаполните счета фактуры и перепроведите. Проверьте по Общему журналу последовательность операций: Формирование записей книг покупок и продаж в Регламентных документах Закрытие месяца должно быть после Формирования записей и Последним документом месяца. Это вряд ли,скорее с формированием счетов-фактур. "Неправильно" закрывшиеся счф это счета фактуры на авансы или по реализации? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.07.2008, 12:50 | #29 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Ответ: Закрытие месяца
Здравствуйте. У меня вопрос по закрытию месяца, связанный с корректировкой себестоимости. Дело в том, что если эта галочка корректировки не стоит, то не закрывает 40 и 43 счет. А если стоит, то что попало корректирует вообще непонятно как. Вот для ясности пример.
Закрытие месяца январь, без корректировки: ОСВ: Обороты за период Сальдо на конец периода Дебет Кредит Дебет Кредит 40 1,442,166,99 1,442,166,99 43 1,442,166,99 1,395,700,69 46,466,30 По реестру документов "Передача готовой продукции на склад" видно, что сумма 1,442,166,99 правильная, т.е ОСВ должна быть такой: Обороты за период Сальдо на конец периода Дебет Кредит Дебет Кредит 40 1,442,166,99 1,442,166,99 43 1,442,166,99 1,442,166,99 но почему то не стреляет, не могу понять почему :( если поставить галочку корректировки ГП и ПФ, то ОСВ такая: Обороты за период Сальдо на конец периода Дебет Кредит Дебет Кредит 40 1,261,695,02 1,261,695,02 43 1,400,629,86 1,349,957,98 50,671,88 Вот такой бред рисует. Константа "Способ учета ГП и ПФ" стоит "По фактической" Честно говоря бух уже дал задание править модуль "Закрытие месяца", но мне думается здесь дело по другому можно решить. |
24.07.2008, 13:05 | #30 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Закрытие месяца
Denikin, возможно это совсем не бред.
При проведении документа "Закрытие месяца" поставьте галочку " Формировать отчет при проведении документа". Затем найдите позицию "корректировка ГП" и откройте отчет по этой позиции,там будет информация ,что именно корректировалось. То же самое сделайте в Налоговом учете-Журнал регламентных операций-документ "Регламентные операции" проведите с формированием отчета,так же найдите позицию "Корректировка себестоимости продукции" и откройте отчет по корректировке.Возможно,коректировалась стоимость списанных в течение месяца материалов или что-то еще,соответственно скорректировалась стоимость продукции. |
24.07.2008, 14:45 | #31 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Ответ: Закрытие месяца
Цитата:
|
|
24.07.2008, 15:03 | #32 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Закрытие месяца
Denikin, например,корректируется списание материалов в производство.В учетной политике должно быть указано,как производится списание(средневзвешенная оценка,в момент отпуска ).По документу "Перемещение материалов в производство" в течение месяца списываются материалы по стоимости на текущий момент,а в конце месяца пересчитывается.
У вас могут быть материалы на начало месяца по одной цене,в течение месяца поступали еще,но по разным ценам.В конце месяца стоимость списанных материалов и корректируется.Посмотрите в отчете по Корректировке,какие материалы корректировались.В названиях граф все написано,если не ошибаюсь. Если скорректировалась стоимость материалов,списанных в производство,соответственно, скорректируется и себестоимость готовой продукции. Это конечно очень упрощенное объяснение,но суть думаю,понятна. Собственно,вы можете убрать корректировку себестоимости при закрытии месяца и в регламентных операциях.Только нужно ли это. Вам же нужна истинная себестоимость. Но это уже на ваше усмотрение. |
17.09.2008, 00:44 | #34 |
учусь, все время учусь...
|
Ответ: Закрытие месяца
Ох как много всего сказано здесь о закрытии месяца - у меня каша в голове. У меня вот проблема какая.
Во-первых, может кто-то сказать четко и поэтапно что надо сделать в конце месяца чтоб его закрыть (просто никогда я этого не делала)? С помощью каких операций и т.д. Во-вторых, пяталась попробовать закрыть месяц, а программа выдает : "Закрытие счета 44.1.1. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов. Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база равна нулю. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов. Документ не проведен". Что я не так сделала? В этом месяце у меня были следующие операции: Дт75.1 Кт80 - УК Дт10.9 Кт75.1 - УК (мебель) Дт44.1.1 Кт10.9 - списание мебели И все - больше не было НИЧЕГО. Помогите, пожалуйста, а то и обратиться больше не к кому
__________________
Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race |
14.10.2008, 08:22 | #37 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Ответ: Закрытие месяца
Здравствуйте.
Подскажите ответ на мой не сложный вопрос) Первый раз установили программу 1C: Предприятие - УСН. Необходимо сдать нулевую отчетность в налоговую. Начальных остатков нет. Никаких проводок нет. Перед тем, как создать регламентированный отчет, я так полагаю нужно сделать закрытие месяца. Делаю закрытие месяца, сумма пустая. Так и должно быть, или все же должны прописаться нули? |
14.10.2008, 14:21 | #38 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Закрытие месяца
|
12.11.2008, 05:58 | #39 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Ответ: Закрытие месяца
Добрый день, а вы не подскажите как закрыть месяц? у меня такая ситуация, что счета Дт20Кт25 счетов не закрываются при стандартном закрытии, если два дорожных участка работают одновременно на одном объекте (код объекта один) в одном месяце. как можно его закрыть?
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При закрытие месяца в декабре нет строчек признания расходов на ОС | Bota | Программы: 1C 7.7 | 0 | 11.04.2008 14:34 |
Закрытие месяца | Rezedushka | Программы: 1C 7.7 | 31 | 02.11.2007 05:22 |
Правильное закрытие месяца | Иголка | Программы: 1C 7.7 | 13 | 01.11.2007 10:24 |
закрытие месяца в 1С | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 6 | 27.07.2007 16:11 |
Закрытие месяца в производстве | BigBuh | Программы: 1C 7.7 | 2 | 28.06.2007 14:38 |