Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
Добрый день!
Всех девченок с наступающим 8 марта))) ![]() Иморт. Товары. Ответственное хранение. Покупаем товары за рубежом, но не для продажи по России, а для демонстрации потенциальным покупателям, с возможностью дальнейшего возврата поставщику. Встал вопрос, что делать с ввозной пошлиной. С реализуемым товаром все понятно, пошлина включается по декларации в себестоимость и списывается в расходы при реализации. Но в этом-то случае пошлину получается в себестоимость не включить: товар ввозится, на него в декларации будет цена, но по договору с поставщиком, получается товар не наш, и на баланс мы его поставить не можем. Вопрос в том, как списать пошлину в расходы? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|