Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,474
Спасибо: 3
|
![]()
Добрый день, коллеги!
У нас несколько авансов полученных. Реализация покрывает не все полученные платежи. Реквизиты каких платежей на аванс указывать в счет-фактуре? Только тех, которые покрываются этой реализацией или всех, полученных. Вроде простой вопрос, но не могу найти ответ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,630
Спасибо: 1,932
|
![]()
mari661, Конечно, только те, которые покрываются, вообще, насколько я знаю, автоматически программа должна выбирать, или нет ? может быть уже не помню ? Хотя, с/фактуры делали менеджеры, они то точно ничего сами не делали, потому что в этом не понимают, от клиентов никогда вопросов таких не возникало, значит автоматически в программе заполнялось.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,474
Спасибо: 3
|
![]()
MarinaAnna, если реализация покрывает аванс или авансы, то всё подтягивается автоматически, у нас реализация не покрывает авансы и они тянутся в счет-фактуру все в автоматическом режиме. Надо выбирать, что оставить.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,630
Спасибо: 1,932
|
![]()
mari661, Я бы не стала выбирать, то что притянулось автоматически, так и пусть будет, потому что контролировать и исправлять замучаетесь, думаю, что когда авансы закрытые уже в зачет в декларацию пойдут на основании заполненных книг , то и не будут тянуть в с/фактуру закрытые авансы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
авансы зачитываете в хронологическом порядке, в сч-ф на реализацию ставьте п/п на авансы, которые зачитываются в данной реализации
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
mari661, если у вас были авансы на расчетный счет -всё должно автоматом в сч-ф на реализацию вставать. в 1с 8.3 именно так.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Вообще, по данной теме, меня больше интересует вопрос встречного зачета авансов выданных и полученных. Кто-нибудь сверяет с контрагентами счета 76/ВА; 76/АВ (книги покупок и продаж)? Кому-нибудь "прилетал" с налоговой запрос по такой встречке- не стыковке с контрагентом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,692
Спасибо: 82
|
![]()
не прилетал и не сверялась никогда, но помню, что такой вопрос обсуждался, это когда один зачитывает по договору, а другой по счетам.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Даже не обязательно договор или счета, а например в один день несколько авансов и зачитываем в разной очерёдности. Пока видно налоговая не сверяет, но при возмещении НДС-точно сверяют, сталкивалась.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|