Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,682
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день. ООО на ОСНО мне для проведения передали корректировочный чет фактура покупателю и сказали что это частичный возврат. Как мне у себя в 1С 8,3 провести данную корректировку и что будет с НДС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Насколько знаю есть документ "Корректировка поступления".
Там прям четко по корректировочному счету-фактуре вводите. НДС в итоге у вас уменьшится. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Делаете корректировку реализации, выписываете УКД (универсально-корректрировочный документ)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
Два разных случая, вы продавец или вы покупатель. Я так понимаю, что раз вам уже дали корректировочную с/ф то вы Покупатель и вы эту УКД должны у себя в программе провести ? Так ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
А если они все таки покупатели, они приняли НДС к вычету, продавец дал корректировочный с/ф, то получается, что вычет уменьшится, а налог увеличится.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,682
Спасибо: 2
|
![]()
Я просто бухгалтер, мне передают документы, которые выписывает менеджер. Тоже их пытала что это было. Выяснилось, что это был возврат на который они и сделали эту счет фактуру. Значит мне у себя нужно провести возврат товара поставщику?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
Мне кажется, что это поставщик должен выписать корректировочный с/фактуру, а вы уже на основании корректировочной с/фактуры поставщика, должны внести данные в 1С. Ведь в корректировочной с/фактуре стоит номер этой с/фактуры поставщика, и ссылка на документ отгрузки, по какой отгрузке делается корректировка. Может быть ваш менеджер и сделал все правильно, получив от Поставщика этот корректировочный документ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,657
Спасибо: 1,973
|
![]()
В этом случае поставщик должен выставить Вам корректирующий счет-фактуру.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
Поставщик вам выписал корректировочный с/ф, а в на основании этой корректировочной с/ф должны у себя внести данные, чтобы вычет свой уменьшить, ну и соответственно задолженность поставщику уменьшите.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
НДС попадёт в книгу покупок с кодом 18. Выручка уменьшится, будет разрыв между базой по НПР и базой по НДС -но налоговая это пропускает - это нормальная ситуация при корректировке реализации. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
Наконец-то дождались от вас ответа, кто поставщик, а кто покупатель и кто должен делать корректировочный с/фактуру.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
А кто-нибудь подскажет мне, я ИП на УСН, поставщику делаю возврат товара, поставщик на ОСНО, а я ну УСН, как это оформить в 1С, я не являюсь плательщиком НДС. Поставщик мне выдает корректировочный счет/фактуру.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,657
Спасибо: 1,973
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
Это я понимаю, что НДС идет в себестоимость товара, как мне у себя оформить полученную корректировочную с/фактуру поставщика, мне же нужно скорректировать задолженность поставщику за счет этого возврата товара.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,657
Спасибо: 1,973
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|