Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,474
Спасибо: 3
|
![]()
Добрый день!
Организация на ОСНО. Поступила импортная поставка в товаров из Казахстана в Сентябре. Подскажите пожалуйста: 1) в какие сроки какие документы подавать в ИФНС, 2) как посчитать НДС от суммы ввозимого товара, 3) в какие сроки оплатить этот НДС, 4) в каком разделе декларации по НДС отразить эти операции |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
1 Сделать это не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором вы приняли товары на учет. В этот же срок подайте декларацию по косвенным налогам, а вместе с ней - заявление о ввозе товаров и другие документы. 2 Умножьте сумму ввезенного товара на 20% 4. В декларации по НДС эи суммы не указаваются |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,474
Спасибо: 3
|
![]()
Б_С_К, если правильно поняла 20 числа надо подать заявление о ввозе и декларацию по косвенным налогам. Когда оплачивать налог? Платить на единый счет как обычно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,705
Спасибо: 1,978
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,474
Спасибо: 3
|
![]()
Получается, что платим налог на основании декларации по косвенным налогам. в обычной декларации не отрааем и все?
Принять к вычету мы сможем в какой момент этот НДС? ИФНС какие то присваивает номера счетов-фактур я видела |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,474
Спасибо: 3
|
![]()
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какую дату ставить на заявлении о ввозе? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,474
Спасибо: 3
|
![]()
ptihka, ИФНС рассматривает до 10 дней Заявления и комплект документов, только после этого присваивает номер по которому можно принимать к вычету.
У нас поставка была в сентябре, подали документы в октябре, получается что только в 4 квартале можем включить в декларацию к вычету. Ответ из налоговой мы получили до подачи декларации за 3 квартал и у меня вопрос Получается что НДС уже оплачен, а к вычету сможем принять только в 4 квартале по сути в январе 2024 года. Или в декларацию за 3 квартал можно включить? Последний раз редактировалось mari661; 16.11.2023 в 09:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|