Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.09.2019, 09:52 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 301
Спасибо: 2
|
НДС с аванс
Добрый день! что то я запуталась...чисто гипотетически: в марте мы получили аванс 50 % 50 000-00. оформили счет фактуру, внесли запись в книгу продаж ( с кодом вида операции 02) , выделили НДС 8333-00. заплатили НДС в бюджет. В мае выполнили работы на общую сумму 100 000-00. НДС 16 666-00. В книгу продаж вносим запись на 100 000-00 и 16 666-00 ( код 01). В книгу покупок вносим запись ( с кодом 22) на сумму 50 000-00 , при этом наименование продавца / ИНН/КПП ставим наши реквизиты. Соответственно , к уплате в бюджет 8333-00. Так?
|
19.09.2019, 13:03 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 301
Спасибо: 2
|
Re: НДС с аванс
спасибо! но тогда у меня возникает следующий вопрос. Каждый (!!) квартал я получаю от налоговой требования о предоставлении пояснений именно по таким суммам ( с такой формулировкой) :
выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля.Несоответствие данных об операции между разделом 8 "сведения из книги покупок" или приложения 1 к разделу 8 "сведения из дополнительных листов книги покупок" и разделом 9 "сведения из книги продаж" или приложением 1 к разделу 9. Каждый квартал отвечаю примерно одинаково: ООО поясняет, что несоответствия данных об операциях между разделом 8 «Сведения из книги покупок» и разделом 9 «Сведения из книги продаж» возникли: - по сумме *** ( порядковый номер записи ** книги покупок). Данная сумма складывается из предоплаты ОАО *** ИНН **** ( ОПЛАТА 20.12.18 п/п *** сч.ф ***). Таким образом, к вычету была принята сумма налога на добавленную стоимость по авансовым счетам-фактурам, исчисленным ранее. Вчера получаю новое требование. Даже не требование, а уведомление о вызове в ИФНС по вопросу - устранение расхождений вида "разрыва" по НДС. Звоню. Мне бабушка какая то говорит -мало ли что вы отвечаете, это значит что вы не отработали какое то наше требование, по телефону я с вами говорить не буду, у нас программа сколько то лет автотребования направляла, у нас сейчас полный коридор бухгалтеров, которые к нам явились по вызову и мы целый день (!!) с ними сидим и ищем ошибку. Я пересмотрела все требования за два года. Я их все отработала. И я не хочу сидеть в налоговой целый день со злой бабушкой, у меня нет такой возможности - день профукать. Кто - нибудь сталкивался с таким? я одна что ли такие требования получаю каждый квартал? у меня закралось сомнение - может я неправильно работаю как то? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.09.2019, 13:30 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 301
Спасибо: 2
|
Re: НДС с аванс
еще раз пересмотрела все требования ИФНС. От злости в первый раз не заметила((
еще было один раз -"код возможной ошибки" - Запись об операции отсутствует у контрагента. Я отсканировала документы от поставщика ( сч.ф, накладную и акт сверки) и отправила в налоговую. У поставщика эта отгрузка товара нам точно прошла, почему они что то не отразили в декларации - я знать не могу) и еще раз - "код возможной ошибки" 4[a,b] - возможно допущена ошибка в графах a, b [Указываются номера граф, в которых допущены ошибки] Я тогда ответила ИФНС, что по нашим данным ошибок нет. Сейчас сделаю акты сверок с теми заказчиками, наши документы проверила , все копеечка в копеечку сходится. где еще могу поискать? Может, у кого то была такая ситуация? |
19.09.2019, 13:38 | #5 | |
Чертополох
|
Re: НДС с аванс
Цитата:
по идее должны отстать
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
Сказали спасибо: | зверок (19.09.2019) |
13.11.2023, 15:29 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: НДС с аванс
Добрый день.
В 2015 году были выставлены счета-фактуры на аванс по ставке 18%. В 3 кв.2023 зачет произошел по ставке 18% и реализация по ставке 20%. Пришло требование от налоговой "Несоответствие данных об операции между разделом 8 "сведения из книги покупок" и разделом 9 "сведения из книги продаж" декларации налогоплательщика". Я туплю или налоговая? Что отвечать в требовании? |
15.11.2023, 20:36 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: НДС с аванс
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.11.2023, 21:01 | #10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: НДС с аванс
|
15.11.2023, 21:05 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: НДС с аванс
|
16.11.2023, 16:16 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: НДС с аванс
Стесняюсь спросить, расшифровка будет? Или только констатация факта моей тупости?)
|
16.11.2023, 18:32 | #14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 432
Спасибо: 41
|
Re: НДС с аванс
На этот случай не распространяется.
вот тут есть небольшая статья со ссылками на НК и письмо Минфина по этому вопросу. Я бы в ответе так и написала, что аванс получен давно, в периоде когда ставка была 18%. Отгрузка наступила вот прямо сейчас. Имеем право принять к вычету согласно пункта такого-то в сумме ранее уплаченной, что мы и сделали. Последний раз редактировалось BMK; 16.11.2023 в 18:37. |
Сказали спасибо: | ptihka (16.11.2023) |
16.11.2023, 20:37 | #15 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: НДС с аванс
Цитата:
|
|
17.11.2023, 11:49 | #17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: НДС с аванс
|
|
|