Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Здравствуйте ВСЕМ!!!
Заключила договор беспроц. займа с одним из учредителей, прописав уплату в течение года. Год прошел, вернуть денег нет пока возможности. Сделала допсоглашение о пролонгации еще на полгода. Был краткосрочный займ, стал долгосрочный!!! Мне необходимо только ПКО переделать ??? Или я что то еще упустила??? Спасибо ВСЕМ))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
ну да....Получается что переделать надо только ПКО и Баланс???
Но ведь я, заключая договор займа, прописывала вернуть данный займ за год...может быть и не надо нечего переделывать...ведь подтверждение этому есть допсоглашение о пролонгации??? Спасиб)) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
|
![]()
Djull, не мудрите, когда займ получали он ведь был краткосрочный, зачем все менять-то? датой доп. соглашения делаете переброску займа из краткосрочного в долгосрочный
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Дык все таки перебросить??? Значит все таки баланс "плывет"???
Но ведь мы уточненок по балансу не сдаем??? Просто за год отражу уже по нужной строке... вроде так??? Спасиб)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
хм...этот факт имел место быть уже в ЗАКРЫТОМ периоде!!!
а первым числом сделать ОТКРЫТОГО периода, т.е. 01.10.2008 г., это наверное неправильно будет....ведь допсоглашение датируется 25.05.08 как Вам такой исход дела???))) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
дир, просто дир
|
![]()
Девочки! Чё вы ссоритесь на ровном месте? С 01.01.2009 года займы и кредиты не будут более делиться на долгосрочные и краткосрочные. Осталось подождать-то!!!! И всё будет под одной гребёнкой в балансе
![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Простите, что вклинился в разговор.
В вышеуказанной ситуации ничего не надо было городить. Если, как я понял, доп.соглаш. продлевало срок договора на полгода, то от этого займ не становился долгосрочным, т.к. понятие долгосрочный займ (для составления баланса) будет считаться только тогда, когда на дату составления баланса до даты погашения займа (указанной в доп.соглашении) будет свыше 365/366 дней. Только в этом случае. Да еще, никаких переделок ПКО ит РКО не требуется, перевод со счета на счет тоже можно не проводить. Главное правильно в балансе отразить задолженность. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Кирилл; 16.12.2008 в 11:14. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор форума
|
![]()
Djull, в бухучете все исправительные проводки делаются текущим периодом. Нельзя залезть в закрытый и наворочить там.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Главан, а я влезла....что теперь делать. Документы за август-сентябрь принесли только в ноябре, но я не решилась ноябрем проводить и провела в августе и сентябре. Что за это будет?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]()
Удалять проводки, подгоняя под сданный баланс, и проводить текущим периодом. Нужно привести оборотку в старый вид, какая она была до проведения ваших документов. А позже принесенные документы проводить текущей датой.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Главан, тогда вообще проблем нет!!!
Бухсправу сделаю...ну нумерация поплывет здесь ...ну и ладно, у меня этих бусправок немного))) А баланс сдать годовой уже с исправлениями, заменой 66 счета на 67... Все так, праильно поняла Вас??? Спасиб)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
angel_, почему Дт 67 Кт 66....навреное Дт 66 Кт 67????
Было изначально так: ПКО Дт 50 Кт 66 РКО Дт 66 Кт 50 (когда деньги на р/с появились, то сняли их и в кассу оприходовали) Если я делаю допсоглашение, то я возвращаю деньги займодателю уже не как по краткоср. займа, а как по долгосрочному...т.е. РКО я переделываю на Дт 67 Кт 50, соответственно Бухсправка должна быть Дт 66 (чтоб 66 счет по ПКО закрыть) Кт 67(чтоб 67 счет по РКО закрыть) Я что то запуталась, кажеться.....блин...(( |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор форума
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДФЛ. Нерезидент стал резидентом. | Танюшка симпампушка | Зарплата и кадры | 16 | 21.09.2008 22:13 |
Как составит приказ ген дир стал коммерческим | mari661 | Зарплата и кадры | 0 | 14.04.2008 17:15 |
Возврат НДФЛ нерезиденту, который стал резидентом | Nikaa | Зарплата и кадры | 1 | 25.03.2008 19:03 |
Было два, стал один. | merelin | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 06.02.2008 09:34 |
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 11:08 |