Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: наша фирма занимается оптовой торговлей, в т.ч. в другие города. Договор с транспортной организацией заключает наша фирма, мы ей перечисляем деньги за услугу. А покупатель возмещает нам эти расходы (в счете, выставляемом покупателям, отдельной строкой прописываем: "возмещаемые расходы транспортным организациям"). На эту сумму ничего не накручиваем (какую нам выставляет транспортная организация, такую мы выставляем покупателям). Стоимость доставки руководство не хочет включать в цену товара, т.к. тарифы на ж.д. перевозки не стабильны. Вопрос: какие документы надо выдавать покупателям, кроме накладной и счет-фактуры на товар, чтобы они оправдали свои расходы на доставку?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
если совсем красиво, то вы должны оплату транспортной компании отразить Кт 51 дт 76,5, полученные от нее документы( акт , сч/ф ) передать вашему покупателю, он включает все это в затраты и вы получаете деньги как дт 51 кт 76,5
но так обычно не получается, потому что документы транспортной фирмой оформляются на ваше предприятие, поэтому дайте акт и сч/ф |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
И ещё: а можно ли эту строчку вбить вместе в одну счет-фактуру и накладную вместе с товаром или лучше отдельными документами? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
cassiopeya, наши поставщики вбивают в накладную с товаром не смущаясь(и в сч.ф. соответственно). Или предоставляют акт. Единственное что формулировку "Возмещаемые..." я не встречала. Просто траспортные расходы или услуги железнодорожного транспорта.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
И ещё вопрос: у вас эти счета-фактуры (от транспортников и покупателю) соответственно включаются в книгу покупок и продаж?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Ой, что-то я опять туплю. Подскажите, плиз, запуталась в проводках:
я в базу по налогу на прибыль эти возмещаемые расходы не хочу вставлять (т.е. они у меня ни в расходы ни в доходы не пойдут). А по НДС хочу и взять к вычету и начислить. Проводки: 51-62 покупатели нам оплатили эту доставку 62-76 отражена ст-ть доставки, которую возместил пок-ль 76-51 оплачены услуги перевозчика не понимаю как к вычету взять НДС? Должна же быть проводка 19.3 - 76 (60). Но тогда на 76-м счете будет меньшая сумма к оплате перевозчику. (В расходы я не беру) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Налоги по транспортным перевозкам | Uzkova Anna | Налоги и право. Юридические вопросы. | 23 | 27.03.2009 22:01 |
документы по транспортным услугам | Дороти | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 20.11.2008 11:17 |
вопрос по командировочным расходам | CCC | Делимся опытом | 25 | 31.07.2008 11:15 |
Разница по расходам в НУ и БУ! | lelik_83 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 13.07.2007 09:46 |
Вопросики по расходам | pusk | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 15.04.2007 13:52 |