Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#121 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
|
![]()
Можно такой вопрос, можно ли учесть оплаченные материалы четвертого квартала 2008 года в расходах первого квартала 2009 г. и обязательно ли учитывать в расходах первого квартала 2009 года все оплаченные материалы первого квартала 2009 года?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#122 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]() Цитата:
Письмо Минфина России от 23.01.2009 N 03-11-06/2/4 Организация обратилась в финансовое ведомство с вопросом о порядке учета стоимости сырья и материалов, оплаченных до 1 января 2009 г. и числящихся по состоянию на этот день на ее складе, притом что налогоплательщик применяет УСН с объектом "доходы минус расходы". Минфин указал, что с 1 января 2009 г. налогоплательщики, применяющие УСН, учитывают материальные расходы (в том числе по приобретению сырья и материалов) в момент погашения задолженности (пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). При этом оплаченные сырье и материалы должны быть оприходованы на складе налогоплательщика. Поэтому стоимость сырья и материалов, оплаченных налогоплательщиком до 1 января 2009 г. и числящихся на его складе, включается в расходы за I квартал 2009 г. думаю, что да ИМХО |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#123 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
|
![]()
А материалы, которые оплачены в первом квартале 2009 года обязательно ли все учитывать в расходах первого квартала 2009 года?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#124 | ||
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]() Цитата:
Цитата:
Оплатили за материалы - принимаете к расходам.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#126 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
если вы товар покупаете для продажи, то его нужно не только оплатить и получить, а еще и отгрузить, и только после этого в расход
аванс в расход в тот день когда выдали, а з/пл соответственно в тот день когда выдали з/пл Последний раз редактировалось Катюха; 26.02.2009 в 18:46. |
![]() |
![]() |
![]() |
#128 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
В тот день, когда начислили, т.е. в последний день месяца.
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#130 |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]()
Обзор расходов, которые не учитываются при расчете единого налога по УСН:
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
![]() |
![]() |
![]() |
#131 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#132 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
Катюха, все так, но они еще должны быть начислены. Т.е. выплатили аванс, например, 20 числа, а начислена з/п будет только 31, то и в расход аванс, который уже выдан, попадет только 31 числа.
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#133 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
Или вы начисляете з/п два раза в месяц и уплачиваете оба раза НДФЛ? Но тогда это уже не аванс.
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#134 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Азиза, но про то, что аванс списывается, в расход только после того как его начислили, я нигде не встречала. Убедите меня, каким-нибудь документом подтверждающим это?
Ведь даже в 1С аванс попадает в КДиР, когда выплатили, а не начислили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#135 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
У меня в КДиР аванс попадает в день начисления.
В 1С.
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... Последний раз редактировалось Азиза; 26.02.2009 в 20:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
#137 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
![]()
У меня тоже.
Пробовала просто выдавать аванс (без начисления) - не попадает в КДиР. Поэтому 25 числа месяца начисляю аванс и перечисляю на пластиковую карточку. Потом 31 числа начисляю зарплату, налоги. 5 числа следующего месяца перечисляю на платиковые карты остальную часть зарплаты (конечно, предварительно заплатив налоги).
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
![]() |
![]() |
![]() |
#138 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
Я говорила о дне начисления зарплаты, т.е. последний день месяца. Когда выдаю аванс, он не попадает в расход. Когда начисляю з/п - аванс попадает в расход этим днем (а выдан ранее), остальная часть з/п попадает в расход в следующем месяце в день выплаты. Т.е. чтобы попасть в расход должны быть два условия: начисление и выплата. Только тогда это расход для КДиР.
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#139 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
![]()
Азиза, я уже поняла, как делаешь ты. Мне "урощенка" досталась по наследству. С февраля уволили одного из бухгалтеров и я работаю с этим предприятием всего месяц. Раньше я вообще ничего не знала об УСНО. Посмотрела в программе, что предыдущий бухгалтер начисляет отдельно аванс, отдельно зарплату, в дни их выдачи и стала делать точно так же.
А теперь, задумалась, ведь, действительно, необязательно, чтобы аванс попадал в день выдачи (тогда и начислять отдельно его не надо). Пусть всё попадает в КДиР 31 числа... Спасибо, Азиза ![]()
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
![]() |
![]() |
![]() |
#140 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Важные новшества с 2009 года | Главан | Общая система налогообложения (ОСНО) | 218 | 05.07.2010 14:27 |
Производственный календарь на 2009 год | frodium | Обмен документами, полезные ссылки | 7 | 20.04.2009 20:46 |
Лизинг с 2009 года-невыгодно? | Кэти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 39 | 05.03.2009 09:47 |
Изменения по ЕНВД с 2009 | Ежик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 10.09.2008 20:41 |