Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожайлуста. Пришел договор от поставщика. В нем написано дословно:
"За денежную еденицу, применяемую сторонами при расчетах по настоящему договору принимается ЕВРО. Счета на товар выставляются в Рублях или Евро, по усмотрению поставщика. При выставлении счета в ЕВРО, оплата поставленной партии товаров, производится покупателем в рублях по курсу ЦБ РФ. При выставлении счета в рублях, оплата производится в рублях". Нет ли здесь противоречия? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
поставщик - посредник. Товар импортный, но поставщик сам импортом не занимается.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Ситуация следующая: посредники, согласно договора, выставили счет и с/фактуру в евро, накладная в рублях. Оплата производится в рублях + 2% от курса ЦБ. Как учесть разницу между суммой в накладной и суммой оплаты?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
Модератор форума
|
![]()
НК ст. о порядке признания доходо/расходов
3. Налогоплательщики, определяющие доходы и расходы в соответствии с настоящей главой, не учитывают в целях налогообложения в составе доходов и расходов суммовые разницы в случае, если по условиям договора обязательство (требование) выражено в условных денежных единицах. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Я в платежке всегода сылаюсь на курс. Оплата по счету № и Торг 12 № от 01.01.09г Курс ЕВРО ЦБРф на 15.02.0г - 45.6777 руб... И не пишу что это доплата курсчовой разницы....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
допустим отгрузка 01.01.2009г оплата 15.04.2009г Переоценка на 31.01.2009г - на расходы в налоговом учете не идет, только в бух учете Переоценка на 29.02.2009г - на расходы в налоговом учете не идет, только в бух учете Переоценка на 31.03.2009г -на расходы в налоговом учете не идет, только в бух учете Переоценка 15.04.2009г - и в налоговом (курсовая разница между 01.01.2009г и 15.04.2009г) и в бух учете идет на расходы. Если Вы получили больше денег (положительная курсовая разница), то из этой суммы нужно извлечь НДС и начислить его в бюджет (стр 160 Декларации по НДС) Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг А если Вы получили денег меньше (отрицательная курсовая разница) то НДС не извлекаете и не уменьшаете ею НДС - а всю сумму относите на расходы. Ну как бы отрицательной суммой НДС уменьшаете налог на прибыль.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
А в целях исчсиления налога на прибыль - положительная курсовая разница Наверное......:smile: |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Валерия, у меня УСН, слава богу НДС нет.
Поступление материалов 03.02-100 руб. Оплтата за материалы по счету 1 -05.02-100 руб. Оплата за материалы по счету 1(это и есть курсовая разница) 27.02-1 руб. Я как должна сделать: 27.02 после оплаты: Дт 91субсчет пр. расходы не принимаемые для НУ Кт60 субсчет поставщики -1 руб. Так?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
Вы оприходовали материал 03.02.2009г Общая стоимость 4$ по курсу 1 р - 25$ Дт 41 Кт 60 100 руб Вы оплатили материал поставщику 05.02.2009г Общая стоимость 4$ по курсу 1 р -26$ Дт 60 Кт 51 104 руб Дт 91.2 Кт 60 4 руб (на расходы принимаемые в целях обложения, потому что Вы оплатитлт материал) А если бы Вы его оплатили ни в феврале а в марте, то тогда последним днем февраля нужно было сделать переоценку (при курсе допустим 29 руб) Дт 91.2 Кт 60 16 руб (4*29-100) (на расходы не принимаемые в целях налогообложения, потому что оплаты не было) Потом Вы бы оплатили 10го марта при курсе 32 руб В проводку 10.03.09г Дт 60 Кт 51 128 руб Дт 91.2 Кт 60 9 руб сторно Дт 91.2 Кт 60 28 руб (на расходы принимаемые в целях обложения, потому что Вы оплатитлт материал) Переоценку не учитвается в целях налогообложения- если оплаты нет, а задолженность существует - на каждое последнее число месяца. А если оплата произведена то переоценка между датой отгрузки и датой оплаты учитвается при расчете налога на прибыль... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
отгрузка в евро | msk312 | Валюта, экспорт, импорт | 28 | 06.10.2010 14:51 |
В договоре нет цены | Невоеннообязанный | Налоги и право. Юридические вопросы. | 22 | 19.11.2008 20:57 |
Счет-фактура в евро? | Лиля Брик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 06.08.2008 14:32 |
Евро или рубли | Лесенок | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 02.06.2007 16:12 |
Виза в евро и в рублях | Пионерка СТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 14.05.2007 21:14 |