Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
ну,возможно,это логично при ручном методе учета...или не в ПУБе:
в ПУБе однозначно так ,как я выше написала (в книге к программе даже жирная сноска о том, что не могут в Ав отчете использ-ся счета 20,10,41) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
ручеек: Подскажите пожалуйста что за книга!? Ищу уже не знаю сколько, ничего найти не могу толкового.
![]() А по поводу авансовых отчетов - получается все чеки я оформляю на 60 счет, указывая поставщика? Это ж сколько контрагентов будет? У одного замочек купили на 15 рублей у другого еще какую нибудь мелочь и все оформлять!?... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
ой,эт книжка желтая такая, мне ее с 1С принесли (целую коробку таких)...я б не сказала,что много из нее почерпнула, но вот про авансовые - да,там подробно;
увы,меня тоже раздражает "толпа" поставщиков (я для них в справочнике отдельную папку выделила); до меня писали не по каждому поставщику , а на строчку "наличный расчет", потом была аудитпроверка - сделали замечание...(правда, не знаю, как реально к этому налорги относятся) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Буду очень благодарна, если поделитесь опытом.
Мы учитываем готовую продукцию по фактической себестоимости. Но фактическая себестоимость формируется только в конце месяца. Можно ли при выпуске продукции не использовать учетные цены, а учитывать по нулевой стоимости? В накладной МХ-18 не будет стоять учетная цена. Как к этому относятся налоговые органы? И при проверке могут ли они требовать такие документы как карточки учета материлов М-17, накладные М-4, М-18, М-11? Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
я учитываю по факт. стоимости, в теч. м-ца - по нулевой (в константах по уч.политике есть "кнопочка"), накладные требуют (на суммы в них не смотрели)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
ромашка =)
|
![]()
доброго времени суток!
а мне сможете помочь? у меня следующая проблема: занесла в ЗиК данные по исполнительному листу на алименты, а сумму почтового перевода и НДС не указала. Есть варианты это изменить???
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Спасибо огромное, что ответили на вопрос.
Скажите, при проверке налоговая смотрит карточки учета материалов? Можно их вести в течение года в электронном виде, а в конце года распечатать? Можно ли использовать журнал учета материалов ТОРГ-18 при производстве. Заранее благодарю. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]() Цитата:
по ТОРГ-18:точно не скажу, но в свете последних нововведений в ПБУ по учетполитике, думаю теперь главное, чтоб в вашем документе были необходимые реквизиты (и он утверждался УП) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Огромное спасибо!!! Вы мне очень помогли!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Ручеек, поделитесь еще раз опытом.
Мы тоже выполняем работы по переработке давальческого сырья. Заработная плата производственных рабочих повременная. В конце каждого месяца я распределяю заработную плату по каждому виду продукции (в том числе из давальческого сырья) пропорционально выручке. Подскажите, вы распределяете повременную зарплату рабочих и какая у вас база распределения? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
у меня база распределения "сумма прямых затрат", в документе "начисление зарплаты" стоит галка "автоматически" и само распределяется
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
Частный бухгалтер, формируется провока Дт 09 Кт 68.4.2. - признание отложенного налогового актива - незавершенное производство на сумму Н01.05 счета, умноженного на ставку налога на прибыль.Откуда берется отложенный налоговый актив? 20 счет копейка в копейку закрылся. Смотрю по проводкам- выдает только Закрытие месяца: Признание отложенного налогового актива
Незавершенное производство |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, мы недавно начали вести учет в ПУБ 7.7 и теперь мучаемся с закрытием месяца. Может быть Вы нам подскажите:
1) при закрытии месяцев с апреля по август 25 и 26 счета закрываются на 97, а в сентябре частично закрывается на 20, а частично на 97, а хочется, чтобы все закрывалось на 20 2) можно ли реализовать списание 20 счета на 40 пропорционально расходу материалов? 3) счета 69 и 70 не закрываются автоматически документов "Закрытия месяца", почему? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]() Цитата:
2.не знаю 3. см.настройки этих счетов (базу распределения,подразделение, у меня их настройки похожи на настройки сч.70) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
2) На счет 20 аккумулируются разлиного рода затраты. Если это общепроизводственные
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Извините, что-то не получилось передать сообщение.
Дубль два. 2) На счет 20 аккумулируются различного рода затраты. - Сырье и материалы указываются в "Спецификации" - Амортизация распределяется пропорционально выбранной базе, которая устанавливается при вводе основного средства в эксплуатацию. - Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально выбранной базе, которая устанавливается в "Учетной политике". - МПЗ в эксплуатации так же распределяется пропорционально выбранной базе, которая указывается во вкладке "Назначения использования". Честно говоря, когда я начала работать в 1С "ПУБ" то же не все получалось. Особенно меня добивало "Время проведения документа". Это надо отслеживать очень внимательно. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
сама еще не поняла:на одном из форумов мне ответили,что это модернизированное "одновр. с БУ" и типа никакой разницы, но это точно не так ; мой обслуживающий программист сказала, что "одновр.с опер.уч" для торговли хорошо, а для производства только "одновр. с БУ", при чем это заставляет проводить доп.налог.документы в конце м-ца, но там и расшифровок больше,таблицы с данными по НУ формируются.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
производство+услуги+ бухгалтерия | princessaAnna | Программы: 1C 7.7 | 0 | 03.12.2008 19:31 |
Производство Услуги Бухгалтерия | netsurfer | Программы: 1C 7.7 | 2 | 23.10.2008 08:20 |
Производство+Услуги+Бухгалтерия | Программист 1С | Программы: 1C 7.7 | 1 | 05.03.2008 16:39 |
Производство+Услуги+Бухгалтерия | iva | Программы: 1C 7.7 | 1 | 02.03.2007 16:08 |
ЕНВД в 1С Производство+Услуги+Бухгалтерия | Andrey | Программы: 1C 7.7 | 5 | 30.11.2006 11:48 |