Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
В бухучете, все затраты на выпуск готовой продукции и выполненных работ услуг, собираем в дебете 20 счета, в целях налогового учета эти затраты мы обязаны разделить на прямые и косвенные. Перечень прямых расходов определяется в учетной политике предприятия. Далее, с учетом остатков готовой продукции и незавершенки на начало и конец периода в целях налогового учета в сумме прямых расходов (ст.319 НК РФ), должны произвести расчет реализованной готовой продукции и выполненных работ услуг именно в сумме прямых расходов, что и должно соответствовать строке 020 Приложение № 2 к Листу 02. Косвенные расходы полностью включаются в расходы отчетного периода, оценка не реализованной готовой продукции на складе и остаток незавершенки в целях налогового и бухучета будет не совпадать, что дает нам возникновение временных разниц.
Это не сложно, главное понять суть и сделать верный расчет. Вот ссылка, если у Вас 1С 7.7 - воспользуйтесь и Вам будет понятно, что и как нужно сделать.
__________________
Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декларация по ЕСН за 2008 | Edmos | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 06.03.2009 00:44 |
Закрываем прибыль за 2008 г. | Олюшка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 23.02.2009 17:11 |
Декларация по налогу на прибыль за 2008 г. | Галочка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 23.01.2009 13:44 |
Декларация по налогу на прибыль 2008 | ego | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 24.12.2008 11:46 |