Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
31.03.2009, 23:38 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?
Здравствуйте!Я совсем запуталась.Если,допустим,в ноябре ИП предоставляет услуги фирме ООО на ОСНО по заготовке леса.Фирма в этом же месяце выделяет этому ИП запчасти,гсм,сдает в аренду трактора.
По окончании месяца,30 ноября,фирма выставляет счета-фактуры на эти запчасти,ГСМ,за аренду тракторов.Подписывается акт выполненных работ. Затем,месяцем позже,пишется акт взаимозачета. В книгу ДиР ,я понимаю,доход записывается в тот день,когда подписан акт взаимозачета.А вот какой датой мне провести расходы?И как правильно написать,если на запчасти ,ГСМ,аренду разные счета-фактуры? Меня смущает то,что это все израсходовано в производство в ноябре,когда велись работы,а накладная и сч.-ф.от 30 ноября.И так каждый месяц. Подскажите,пожалуйста,как все правильно оформить. |
01.04.2009, 20:53 | #2 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?
да так и писать, дата взаимозачета и построчно все расходы, которые попали в этот взаимозачет.
__________________
|
01.04.2009, 22:38 | #3 | ||
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?
Kalina,спасибо большое!А можно,если накладная от этой фирмы от 30ноября ,на ГСМ,а я в ведомостях на выдачу солярки и бензина рабочим пишу почти ежедневно,т.е. 2,3,5,10,12 и т.д. ноября?У меня не возникнут проблемы,что накладная выписана позже?
Последний раз редактировалось kalina; 02.04.2009 в 07:13. |
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.04.2009, 07:17 | #4 | ||
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?
Это обычная практика, весь месяц выдача по заборному листу, а в конце месяца выписываются доки на весь отпущенный ГСМ. Проблемы не возникало. Но в КДиР вносите датой выписки документов, если, конечно, оплачено.
__________________
|
||
02.04.2009, 09:07 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?
Kalina!Спасибо огромное,все стало сразу понятно!Теперь успокоилась,надо делать,сроки поджимают.
А можно еще спросить,чтобы новую тему не открывать?Мы с 2009 на УСН 6%,можно уменьшить единый налог за 1 квартал на страховые взносы,заплаченные в январе за декабрь 2008 года? |
02.04.2009, 09:13 | #6 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?
да, можно.
__________________
Жизнь прекрасна! |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бухгалтерия 1С 8.1 Как правильно посадить зарплату в КДИР??? | Фисташка | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 10.11.2008 10:06 |
Как правильно сделать возврат? | Лилитик | Делимся опытом | 3 | 29.10.2008 13:59 |
Как правильно сделать СТОРНО в 1С | Елена_С | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 11.03.2008 15:43 |
Помогите правильно проводки сделать | Анн@ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 14.01.2008 18:33 |
Помогите! Как правильно сделать? | M@shka | Делимся опытом | 12 | 31.05.2007 11:15 |