Цитата:
Сообщение от Частный бухгалтер
Корректировка взаиморасчетов - не обязательно в конце месяца. Можно, точнее даже нужно в момент совершения операции взаимозачета, допустим в момент когда Вы что-то получили и производился сам взаимозачет.
|
т.е. ее я могу проводить после того как в банке отнесла всю оплату на ЦТС и в этот же день сделала корректировку?!)))
Цитата:
Сообщение от Частный бухгалтер
Видимо она "руками" начисляла налоги. Когда Вы разносите банк - Вы разносите операцию оплаты налогов. Но их же еще надо начислить...
Автоматически налоги начисляются документами Расходы на оплату труда, Наичсление налогов.
|
Так по налогам то "операция" только на НС и ПЗ, других то нет (ЕСН, ФСС, ПФР) Мы может быть Вам покажется и очень глупо делаем, но пока не разобрались, просто делаем п/п (% от окладов) и платим в банк))) Про то, что зарплатные налоги надо отдельно где-то в 1С начислять не слышала(((