Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
Картонка, подшить это самое простое. Подшить надо к прошлому году.
Но... прежде, чем подшить, вы должны проверить отражен ли он в учете. Если нет, то тогда придется его отразить в учете. Изменения в БУ вносятся в периоде обнаружения ошибки, изменения в налоговом учете вносятся в периоде, к которому относится неотраженный своевременно документ. А так же производится перерасчет налогов, если возникнет недоимка, то доплачиваются налоги, пени и подаются уточненные декларации в ИФНС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
зелёная
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Подшить к прошлому году.
То есть, к уже готовой прошлогодней брошюре подшить этот акт и, видимо, реестр на него? Так? Как это будет физически выглядеть? ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
А как же вы подшили прошлогодние документы без этого акта?
Мы всегда проверяем, если какого-то документа нет - ждем его, или дублируем и ждем подписанный. В общем, следим за этим все время. Я бы на вашем месте расшила папку, вставила этот акт и сшила бы снова, изменив реестр.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
зелёная
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Меня "здесь" не было в прошлом году.
Разве можно изменить реестр, если документ проводится этим периодом? Или просто внести в реестр "от руки" этот акт? Я полагала, что его можно хранить с актами этого года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 479
Спасибо: 2
|
![]()
[QUOTE=Главан;202627
Изменения в БУ вносятся в периоде обнаружения ошибки, [/QUOTE] В одной из веток я уже вступал с коллегами в дискуссию по данному вопросу. Хочу продолжить. На мой взгляд неотражение в учете ФХО нельзя классифицировать как ошибку в БУ, поскольку это не связано с неправильным отражением или разнесением по счетам. Это полное отсутствие какого-либо отражения. И исправить, т.е. отразить в учете эту операцию можно только в том периоде, где она случилась. Иначе будет нарушен принцип временной определенности событий, события будут отражены не хронологической последовательности в регистрах учета. Мне кажется, что правильным будет "подшить" акт задним числом, отразить его в учете соответствующими записями в прошлом периоде. Затем так же задним числом эти правильные записи сторнировать. Сторнирование записей о ФХО и будет считаться бухгалтерской ошибкой. И уже в периоде обнаружения акта любым способом текущей датой отменить сторнировочные записи. Это будет исправление ошибки, т.е. неправильного отражения операции. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
зелёная
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. Думаю...
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]()
Ничего себе... Заниженние дохода или расхода в БУ относительно фактического - не ошибка? Единственное отличие в исправлении такой ошибки - отсутствие необходимости делать сторно...
Последний раз редактировалось Larky; 17.06.2009 в 14:51. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
Это и есть ошибка. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 479
Спасибо: 2
|
![]()
1. Я буквально читаю приказ Минфина 67н. Там сказано "неправильного отражения хозяйственных операций". Т.е. опрация должна быть. Нельзя неправильно отразить, то чего нет.
И вижу наследование такого толкования в проектируемом ПБУ 22. 2. В исправлении такого рода ошибки более поздней датойвижу противоречие принципам непрерывности, полноты , документированности, временной определенности. Может, это и излишняя щепетильность. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Если это входящий акт и не проведенный в 2008г. Отразите его текущим периодом в Дт91.2 (прибыль и убытки прошлых лет) принимая к расходам по налогу на прибыль. Уточненных деклараций не нужно, исправлений за 2008г. нет.
__________________
Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Это ведь прочие расходы а не или я не так поняла что-то?
__________________
Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Это прочие расходы, в целях НУ строка 301 Приложение № 2 к Листу 02 - "в том числе: убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде"
__________________
Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]()
В БУ проводите акт датой обнаружения, подшиваете с документами месяца... В НУ проводите затраты датой акта и подаете уточненки по декларациям, затронутым этими изменениями... IMHO...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Москва
Возраст: 46
Сообщений: 262
Спасибо: 1
|
![]()
Картонка, а если есть папочка расшифровкой по 91 счету, где собираются доки,то вообще замечательно. (мы такие ведем для уточненки налога на прибыль за прошлый период-очень удобно).И еще у нас принято справки писать, вот для таких вот случаев, и чтоб потом кто-нить пришел и все понял...
__________________
Не сопротивляйтесь, когда государство причиняет вам добро. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЕНВД с обособленным подразделением (куда сдавать,куда платить) | Lissy | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 16.04.2009 19:13 |
41 счет. Что подшить? | Vlata | Делимся опытом | 6 | 17.12.2008 07:17 |
Сч/ф на аванс за прошлый квартал | Sil S | Делимся опытом | 8 | 23.11.2008 17:31 |
ошибка в табеле за прошлый период | Семицветная | Зарплата и кадры | 1 | 28.10.2008 10:14 |
Не учтенные расходы за прошлый период | Кукуся | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.10.2007 22:17 |