Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
У нас такая ситуация.
Генеральный директор снял деньги со счета, купил основные средства, сдал авансовый отчет. Получился перерасход. Фирма ему осталась должна 30 000р. У фирмы давно есть материалы на сумму 40 000р, которые хочется куда-нибудь списать, потому что использовать их негде и вообще их на дачу увёз ген.дир. Можно ли провести инвентаризацию, выявить недостачу этих материалов, повесить на ген. дира как на виновное лицо и как бы взаимозачесть задолженность организации перед ним по авансовому отчету и сумму недостачи по его вине? проводки: Д94 К10 Д71 К94 Или другой вариант: Можно ли не проводить инвентаризации, а просто этим материалом отдать ген.диру сумму его перерасхода по авансовому отчету? проводка Д71 К10 Как сделать правильнее и проще, подскажите, пожалуйста? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Списание материалов | JIS | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 21.04.2009 13:08 |
Списание материалов | Лилитик | Делимся опытом | 15 | 11.12.2008 18:39 |
Списание материалов. | nit | Делимся опытом | 5 | 29.10.2008 11:48 |
Списание материалов | Анна57 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 13 | 26.08.2008 06:50 |
Списание материалов | marina_m | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 21.02.2008 21:00 |