Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.08.2009, 16:58   #1
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Закрытие месяца

Предварительно были изучены следующие темы:
Закрытие 20 счета:база распределения отсут...
Правильное закрытие месяца
не списывается 20 счет!
закрытие месяца проблема с 20 счетом
Не закрывается 25 счёт в бухгалтерии 8
Закрытие месяца
Порядок подразделения для закрытия счетов

Исходные данные:
Предприятие занимается сдачей имущества в аренду (услуги). Создано 01/04/09г.
Согласно учетной политике на 20 счет списывается амортизация (нераспределяемые), конкретно на каждую единицу номенклатуры (это единицы имущества сдаваемого в аренду).
Остальные затраты являются распределяемыми пропорционально прямым затратам и накапливаются на счете 26.

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.16.6)
настройка плана счетов стандартная
учетная политика
методы распределения косвенных расходов
в справочнике подразделений - всего одно подразделение (Основное)
порядок подразделений для закрытия счетов
настройка элемента номенклатуры
реализация оформлена Актом об оказании производственных услуг

Вопросы:
1. В плане счетов, в свойствах счета, что означают (предназначение, как влияют и на что) отмеченные опции "Только обороты", "Суммовой" для используемых видов субконто. (я так понял "об" в скобочках означает отмеченную опцию "только обороты")?
2. В учетной политике производство 20,23 почему отсутствует вариант списание по фактической стоимости? тем более что для счета 20 и 90 предусмотрен аналитический учет в разрезе одного и того же субконто (Номенклатура)
3. о каком счете учета (БУ) идет речь в настройках элемента номенклатуры?
4. почему по ОСВ счета 20 в результате наблюдается картина когда есть дебетовый оборот, без начальных остаков, нет кредитового и при этом конечный остаток равен 0, а также с кредитовым оборотом.
5. почему кредитовый оборот сформированный документом закрытия месяца без указания аналитического объекта учета?
6. почему при проведении документа "закрытие месяца" (с опцией закрытие счетов 20,23,25,26) систем выдает сообщение
"Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" ? при этом счета 20 и 26 закрываются, а 91 почему-то остается без изменения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 3148
Размер:	132.2 Кб
ID:	3572   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.png
Просмотров: 2882
Размер:	16.4 Кб
ID:	3573   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 003.png
Просмотров: 2678
Размер:	6.9 Кб
ID:	3574  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 004.jpg
Просмотров: 2754
Размер:	27.8 Кб
ID:	3575   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 005.png
Просмотров: 2650
Размер:	15.0 Кб
ID:	3576   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 007.png
Просмотров: 2469
Размер:	18.9 Кб
ID:	3578  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 006.jpg
Просмотров: 2612
Размер:	90.7 Кб
ID:	3579  
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 17:56   #2
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

удалось обнаружить, что сообщение о порядке подразделений (6) выдается если в документе выставить НУ для счетов 20,23,25,26.
Смотрю справочник прочих доходов и расходов, почему-то
"Доходы/расходы, связанные с покупкой продажей валюты" и
"Комиссия банка" не отмечены для принятия к НУ ? так и должно быть?
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 08:21   #3
вне статуса
 
Аватар для rasswet
 
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,631
Спасибо: 0
Отправить сообщение для rasswet с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

1. ДА, только обороты. Суммовой, значит что учет по сумме. ещё может быть количественный.
4. в вашей оборотке есть кредитовый оборот. по 52 тысячи в обоих оборотах.
на остальные вопросы так сходу не отвечу.
p.s. Но вопросы заданы хорошо. со скинами! респект!
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р.
rasswet вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.08.2009, 10:46   #4
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от rasswet Посмотреть сообщение
1. ДА, только обороты. Суммовой, значит что учет по сумме. ещё может быть количественный.
но суммовой учет - это обязательно для бухучета, для чего там чекбокс? если его отключить суммового учета не будет?
Цитата:
Сообщение от rasswet Посмотреть сообщение
4. в вашей оборотке есть кредитовый оборот. по 52 тысячи в обоих оборотах.
подумал, и мне кажется что все-таки это обороты по разным аналитическим объектам (статьям затрат) и они не могут просто так "взаимно компенсироваться", а входящее и исходящее сальдо не отражено по причине настроек счета (там для статей затрат стоит галочка - только обороты)
Цитата:
Сообщение от rasswet Посмотреть сообщение
p.s. Но вопросы заданы хорошо. со скинами! респект!

Спасибо, взаимно. Есть на кого равняться (это просто опыт работы гб и в софтовой компании, + программирование на люб.уровне)
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 11:11   #5
вне статуса
 
Аватар для rasswet
 
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,631
Спасибо: 0
Отправить сообщение для rasswet с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
но суммовой учет - это обязательно для бухучета
не факт. есть счета (в 77 -100%) где ведется только количественный учет. Материалы на МЦ.04 (7ка)


Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
а входящее и исходящее сальдо не отражено по причине настроек счета
а кстати да. раз по статьям только обороты-значит сальдо никакого и не будет. Вы правы!
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р.
rasswet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 12:18   #6
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для наида
 
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
почему по ОСВ счета 20 в результате наблюдается картина когда есть дебетовый оборот, без начальных остаков, нет кредитового и при этом конечный остаток равен 0, а также с кредитовым оборотом.
можно я попробую объяснить...
вообщем у вас на 20 счете аналитика ведется в разрезе
1)Подразделения
2) Номенклатурные группы
3) Статьи затрат
а на 90.02 аналитика задана в разрезе только лишь
Номенклатурные группы.
Вот поэтому кредитовый оборот по 20 идет одной суммой.
__________________
Остановите землюЯ сойду!!
наида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 12:23   #7
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для наида
 
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
почему по ОСВ счета 20 в результате наблюдается картина когда есть дебетовый оборот, без начальных остаков, нет кредитового и при этом конечный остаток равен 0, а также с кредитовым оборотом
я не уловлю сути дальнейшей речи...а что вас смущает??? У вас чудненько закрылся 20 счет)
Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
6. почему при проведении документа "закрытие месяца" (с опцией закрытие счетов 20,23,25,26) систем выдает сообщение
"Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" ? при этом счета 20 и 26 закрываются, а 91 почему-то остается без изменения?
Потому что 20,25,26 у вас закрываются на 90.02, а 91,90 дожны закрытся на 99 ...Определение финансовых результатов
__________________
Остановите землюЯ сойду!!
наида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 15:55   #8
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от наида Посмотреть сообщение
Вот поэтому кредитовый оборот по 20 идет одной суммой.
т.е. субконто (аналитический объект учета) с пустым значением зарезервирован, как списание статей затрат по всем единицам номеклатуры группы на группу? или же там должно быть не пустое значение? в тех темах которые указал в первом посте, есть упомянание что "пустых" строк не должно быть
Цитата:
Сообщение от наида Посмотреть сообщение
я не уловлю сути дальнейшей речи...а что вас смущает??? У вас чудненько закрылся 20 счет)
данные по аналитике (вроде с этим разобрались)
сообщение выдаваемое системой (хотя думаю что больше относится к НУ)

ковырялся в настройках чтобы понять, в результате сейчас
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
это если делать групповое перепроведение документов, а если руками проводить документ закрытия месяца по прежнему "Не установлен..."
и оборотка по НУ что-то меня сильно смущает, а вот оборотка БУ вроде все замечательно
Цитата:
Сообщение от наида Посмотреть сообщение
Потому что 20,25,26 у вас закрываются на 90.02, а 91,90 дожны закрытся на 99 ...Определение финансовых результатов
не понял. 25 и 26 закрываются на 20, 20 закрывается на 90.02.1, знаю что 90 и 91 должны закрыться на 99, но почему 90 закрывается, а 91 зависает понять не могу, да и к сообщению "Не установлен порядок..." это вроде не имеет никакого отношения. Эти проводки создаются автоматом как раз документом закрытия месяца, но почему не создалась проводка на 99/91 - для меня непонятно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 009.jpg
Просмотров: 2204
Размер:	185.9 Кб
ID:	3583   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 010.jpg
Просмотров: 2180
Размер:	212.8 Кб
ID:	3584  
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.08.2009, 16:00   #9
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от rasswet Посмотреть сообщение
...Вы правы!
если тебе не трудно, то мне лучше на "ты"
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 16:02   #10
вне статуса
 
Аватар для rasswet
 
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,631
Спасибо: 0
Отправить сообщение для rasswet с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

вообще ругаться не должно по идее. значит что-то не так, если выдает сообщения.
если нет базы а база плановая себестоимость..значит её нет. сугубо ИМХО.
всё лень расковырять в модуле всю эту систему, а почитать подробно негде..
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р.
rasswet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 16:03   #11
вне статуса
 
Аватар для rasswet
 
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,631
Спасибо: 0
Отправить сообщение для rasswet с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
то мне лучше на "ты"
не вопрос
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р.
rasswet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 17:23   #12
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от rasswet Посмотреть сообщение
если нет базы а база плановая себестоимость..значит её нет. сугубо ИМХО.
в акте фигурирует, в БУ списывает сначала по плановой, а потом корректировкой остальное, в налоговом учете тоже ток по плановой списание (было, ща вообще нет себестоимости, вообще затрат не видит).
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 12:14   #13
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Антонина Сергеевна
 
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
т.е. субконто (аналитический объект учета) с пустым значением зарезервирован, как списание статей затрат по всем единицам номеклатуры группы на группу? или же там должно быть не пустое значение? в тех темах которые указал в первом посте, есть упомянание что "пустых" строк не должно быть

[I]Да вы правы пусns[ строк не должно быть, для этого зайдите прямо из ОСВ 20 счета в документ и проставте аналитику 20 счета. Мне кажется со стороны что у Вас не заполнена третья строка субконто. её нужно либо и Дт И КТ оставить пустой или заполнить одинаковым субконто[/I]

данные по аналитике (вроде с этим разобрались)
сообщение выдаваемое системой (хотя думаю что больше относится к НУ)

ковырялся в настройках чтобы понять, в результате сейчас
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
это если делать групповое перепроведение документов, а если руками проводить документ закрытия месяца по прежнему "Не установлен..."

Попробуйте в Учетной политике в разделе "ПЕРЕДЕЛЫ" поставить распределять автоматически

не понял. 25 и 26 закрываются на 20, 20 закрывается на 90.02.1, знаю что 90 и 91 должны закрыться на 99, но почему 90 закрывается, а 91 зависает понять не могу, да и к сообщению "Не установлен порядок..." это вроде не имеет никакого отношения. Эти проводки создаются автоматом как раз документом закрытия месяца, но почему не создалась проводка на 99/91 - для меня непонятно.
Поробуйте убрать галочку "применение Директ-Костинг" и перепроведите док "закрытие месяца" обратите на время проведения оно должно быть 23.59.59
Я тоже долгое время читала все советы данные на форуме применяла и в итоге получилось
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете.

Последний раз редактировалось Антонина Сергеевна; 19.08.2009 в 12:17.
Антонина Сергеевна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 10:17   #14
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Антонина Сергеевна Посмотреть сообщение
Поробуйте убрать галочку "применение Директ-Костинг"
читаю хелп
Цитата:
Флаг применения метода "директ-костинг" устанавливается для включения общехозяйственных расходов в себестоимость реализованной продукции, услуг и работ. Если флаг не установлен, то общехозяйственные расходы включаются в себестоимость выпущенной продукции, услуг и работ;
т.е. данная настройка влияет только на бухучет, а в нем как я писал выше, все отразилось нормально, т.е. проблема возникает только когда выставляю галочку для НУ. Да к тому же она у меня отключена. Интересно, перечитывал в очередной раз и задумался над фразой "включаются в себестоимость выпущенной ... услуг и работ;" , а каким документом оформляется выпуск услуг?

Цитата:
Сообщение от Антонина Сергеевна Посмотреть сообщение
и перепроведите док "закрытие месяца" обратите на время проведения оно должно быть 23.59.59
Позволю себе с педантичностью бухгалтера подправить тебя, документ не обязательно должен быть по времени создания в 23:59:59, достаточно чтобы он был последним в месяце в хронологическом порядке относительно других документов.
Цитата:
Сообщение от Антонина Сергеевна Посмотреть сообщение
Попробуйте в Учетной политике в разделе "ПЕРЕДЕЛЫ" поставить распределять автоматически
мдяяяяяяяя, судя по-всему (ориентировался на 2е издание А.В.Гартвича 1с:Бухгалтерия 8 как на ладони) именно так и придется поступить, хотя с чего 1с решила что обязательно должно быть несколько подразделений и товар должен проходить через них.

Цитата:
Сообщение от Антонина Сергеевна Посмотреть сообщение
Да вы правы пустых строк не должно быть, для этого зайдите прямо из ОСВ 20 счета в документ и проставьте аналитику 20 счета. Мне кажется со стороны что у Вас не заполнена третья строка субконто. её нужно либо и Дт И КТ оставить пустой или заполнить одинаковым субконто
я не уверен, кредитовый оборот по этому субконто создается автоматом, документом закрытия месяца и актом об оказании производственных услуг (в части плановой себестоимости), ни в том ни в другом указать аналитику для списания себестоимости невозможно. Хотя предполагаю, что закрытие месяца выбирает аналитику в зависимости от аналитики для акта об оказании производственных услуг, а для акта скорее всего нужно правильно настроить номеклатуру. Хотелось бы посмотреть как выглядят оборотки 20 счета у других, ну и настройка номеклатуры по услугам.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 10:20   #15
вне статуса
 
Аватар для rasswet
 
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,631
Спасибо: 0
Отправить сообщение для rasswet с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

всё думаю где-бы почитать как закрывается месяц..
так лень самому ковырять модуль и описывать как там реализовано
PS Как-то пробовал описать расчет амортизации в 7ке..так и не доделал
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р.
rasswet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 10:24   #16
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

мне деваться некуда, буду долбить пока не добьюсь.
Вроде этого Гартвича советуют, но я смотрю даже 2е издание отличается от того что в 1.6 (1.6.16.6) по интерфейсу.
В сравнении с другими вроде получше, но все равно, вода в ступе. Вроде как книжки для чайников, и лажа тоже встречается, например в учетной политике, вкладку производство сразу описывает с 25,26 счетов, а 20,23 вообще не упомянаются.

Последний раз редактировалось Log_in; 20.08.2009 в 10:35.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 06:12   #17
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для наида
 
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
Хотелось бы посмотреть как выглядят оборотки 20 счета у других, ну и настройка номеклатуры по услугам.
20 счет
Вложения
Тип файла: xls для логин.xls (19.5 Кб, 547 просмотров)
__________________
Остановите землюЯ сойду!!
наида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 06:16   #18
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для наида
 
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
е. данная настройка влияет только на бухучет, а в нем как я писал выше, все отразилось нормально, т.е. проблема возникает только когда выставляю галочку для НУ. Да к тому же она у меня отключена. Интересно, перечитывал в очередной раз и задумался над фразой "включаются в себестоимость выпущенной ... услуг и работ;" , а каким документом оформляется выпуск услуг?
Данная настройка позволяет сблизить бухгалтерский и налоговый учет.
В налоговом учете затратные счета закрывается сразу на 90.02,90.08. А в б/у , как правило , 26,25,23 на 20 , а уже после 20 на 90.02. А при использовании директ-костинг все будет так же , как в налоговом, т.е. 25,26,23 закроются сразу , минуя 20,на 90.02,90.08
__________________
Остановите землюЯ сойду!!
наида вне форума   Ответить с цитированием

Старый 21.08.2009, 09:30   #19
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

Спасибо, наида, за ОСВ.
Судя по твоей оборотке, у меня все нормально, т.е. у меня такая же картина.
А настройку этой номеклатуры (а/дорога Лангепас/Мегион) можешь заскринить и сюда выложить?
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 11:20   #20
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Ответ: Закрытие месяца

вот с сообщениями разобрался, как и говорил ранее в бу все было нормально, проверил проводки по ну, пришлось править (еще не до конца сделал, но уже не ругается), в учетной политике выставил переделы в автоматический режим, это единственное изменение в настройках, причем думаю что это косяк 1с, который породил проблемы у многих, т.к., в ручном режиме и одном настроенном подразделении работает некорректно.

Последний раз редактировалось Log_in; 21.08.2009 в 11:25.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закрытие месяца Ната_ша Программы: 1C 7.7 5 17.05.2009 12:08
Закрытие месяца при УСН Татьяна1977 Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 29.03.2009 01:15
Закрытие месяца protcent Общая система налогообложения (ОСНО) 7 18.04.2008 15:04
Закрытие месяца АленаСыкт Программы: 1C 7.7 0 16.04.2008 14:12
закрытие месяца в 1С Irysik Налоги и право. Юридические вопросы. 6 27.07.2007 16:11


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot