Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Такая ситуация. В организации расчетчик проводила начисление по окладу по одному настроенному КБК. В июле она решила начислить оклад по другому КБК. И сделал очень просто-исправила в шаблоне проводок проводку на виде расчета По окладу. В августе она решила начислять снова по прежнему КБК и опять исправила шаблон проводок на этот вид начисления. При этом были неправильно сформированы в предыдущих месяцах документы выплаты з/п. Накопленную задолженность на начало августа она ввела у каждого сотрудника по двум КБК. Расчетная ведомость и свод по з/п при разделении по двум КБК формируется правильно. А в общих вылазят какие-то огромные суммы. Как можно это исправить? То есть как сделать так, чтобы у нее правильно формировались своды и расчетные ведомости по КБК и общий? Заранее благодарна.
|