Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.01.2010, 00:45   #21
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Наташик
 
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Начало деятельности

Djull немного не поняла... так пояснит. записка нужна почему не начислялась з/п или в принципе к индивид. сведениям?
я в прошлом году сдавала только сведения распечат., дискетку ну и папочку с веревочками ни пояснит. записок, ни сведений об организац. у меня не было.
Наташик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 00:56   #22
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
Восклицание Ответ: Начало деятельности

1. Про НДС.Куча писем, которые говоярт о том, что НДС к вычету можно отлажить - это право налогоплательщика (а не обязанность,а это уже о многом говорит). Нет реализации-нет вычета. должна быть реализация котя бы на копеечку. Можите, конечно декларацию и к вычету показать - это сразу камералка. Если все докум (сч/ф) от поставщиков товаром, работ, услуг есть, то попробуйте заявить Ваш ВЫЧЕТ!!!
2. Про пояснит. записку.
Это приложение к индив. сведениям в ПФР.Сбросьте свое e-mail вышлю Ва по почте, сразу все поймете.
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 03:59   #23
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 78
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Начало деятельности

А аренда (и прочие услуги) в декларацию по прибыли куда должна попасть (лист\строчка)? я всю пересмотрел, все по нулям. Вот думаю, что неправильно забил документы.
zhenya вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.01.2010, 02:59   #24
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
Восклицание Ответ: Начало деятельности

это ваши расходы (затратная чать). Соответственно 26, 44 счета в зависимости от вида деятельности!!!
Если в программе 1 С все правильно забито, то декларация автоматичнски все правильно заполнит. Выйти затраты должны по стр. "Косвенные расходы" или "Прямые расходы" это, опять таки, зависит от того к каким имеено расходам вы отнесли вашу аренды и прочие затраты.
Удачи-))
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 19:37   #25
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 78
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Начало деятельности

Спасибо, нашел. Проблема была в том, что я 26 счет руками закрывал и неправильно заполнил НУ в бух. справке.
Я по поводу декларации НДС не понял. Какую мне надо сдавать, если доходов не было? можно просто нули проставить (руками в 1С исправить)? а как потом вычет показать в следующей (просто приплюсовать)? А как насчет госпошлин? с них я НДС не плачу? Благодарю)
zhenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 21:03   #26
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 78
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ответ: Начало деятельности

Цитата:
Сообщение от Djull Посмотреть сообщение
Индив сведение в ПФР:
1. Справка с банка о том, что зп не начисл. и не ыплачивалась
2. Письмо от организ о точ, что зп не начисл. и не ыплачивалась
3. Пояснит записка в 2экз.,
4. АДВ-11 в 3 экз (через 1С)
5. Информационное письмо о компании.

А как быть, если у ген. дира нету не ИНН, не пенсионного, АДВ-11 не сформировать, т.к. не сформировать СЗВ-4?
zhenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 02:55   #27
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
Восклицание Re: Начало деятельности

Цитата:
Сообщение от zhenya Посмотреть сообщение
Спасибо, нашел. Проблема была в том, что я 26 счет руками закрывал и неправильно заполнил НУ в бух. справке.
Я по поводу декларации НДС не понял. Какую мне надо сдавать, если доходов не было? можно просто нули проставить (руками в 1С исправить)? а как потом вычет показать в следующей (просто приплюсовать)? А как насчет госпошлин? с них я НДС не плачу? Благодарю)
НДС сдавайте "0", расходы в декларации покажите когда будет хоть какая либа реализация. Т.е. в след. отчетные периоды.
Что касается "просто приплюсовать" - дык эта программа сама все сделает, главное правильно все завить в 1С.
Госпошлина - это и есть сбор. Он не облагается НДС !!!
Удачи-))
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 03:31   #28
статус: бухгалтер
 
Аватар для Natalia151
 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ответ: Начало деятельности

Djull У Вас есть расходы, а дохода нет (если я все правильно поняла), соответственно налог. декларация по прибыли будет с убытком...никак не нулевая.

Подскажите, пожалуйста, а в каком листе , строке декларации по прибыли отразить убыток (комиссия за ведение расчетного счета)

Последний раз редактировалось Natalia151; 18.01.2010 в 03:33.
Natalia151 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.01.2010, 14:20   #29
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 78
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Начало деятельности

Где должны отразиться госпошлины (на регистрацию, на копию устава)? Спасибо.
zhenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 01:40   #30
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Начало деятельности

Natalia151, а я про прибыль не говорила. Я про НДС говорила, что надо "0" сдавать !!!
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 01:48   #31
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Начало деятельности

[quote=zhenya;270708]Где должны отразиться госпошлины (на регистрацию, на копию устава)?
Если Вы ее учитываете на 26 счете - то отражается в общей сумме косвенных расходах. строка 040 в декларации.
Если Вы ее учитываете на 91.2 счете - то отражается по строке в общей сумме косвенных расходов. строка 040 в декларации, и ОТДЕЛЬНО выделяется (только сумма самой госпошлины) по строке 041 в декларации.
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot