Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2009
Возраст: 40
Сообщений: 97
Спасибо: 0
|
![]()
Такая ситуация:
В течение года делали Авансовые отчеты, за год накопилась приличная сумма, как можно списать её через "займ учредителя". Авансовые отчеты делались на самого директора, поэтому волнует лишь вопрос списания этих сумм со сч. 71.1 Поделитесь опытом ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2009
Возраст: 40
Сообщений: 97
Спасибо: 0
|
![]()
А не подскажите, без дивидендов, как еще можно закрыть эти суммы?
А Если всё - таки дивидендами, то проводки при этом какие будут? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Lina Mali, Вот эту ветку почитайте http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=15274
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Под "делали Авансовые отчеты" подразумевается выдача сумм в подотчет, или оформление израсходованных подотчетником сумм?
Если вариант 2 и у вас на счете 71 кредитовый остаток, то погасите задолженность, выдайте ее подотчетному лицу. Можно оформить договор займа, в этом случае можно будет оформить РКО (расходный кассовый ордер) на погашение задолженности перед подотчетным лицом и тут же оформить ПКО на поступление средств по договору займа. Если же подотчетник должник (дебетовый остаток по счету 71), то либо он должен отчитаться, либо погасить иным образом, в т.ч. за счет дивидендов. Проводки будут 75 / 73 73 / 71
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 89
Спасибо: 1
|
![]()
У меня подобная ситуация: остаток по 71 дебетовый. Деньги в п/о выписывались директору, и он не может отчитаться на приличную сумму. Можно закрыть эту сумму через нераспределенную прибыль (84 счет)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
трудоголик
Регистрация: 19.12.2009
Адрес: в России
Сообщений: 293
Спасибо: 0
|
![]()
Профи! Подскажите,пожалуйста! С Нового года перенесла остатки из одной программы в 1С 7.7. У меня была задолженность по беспроцентным займам.Сделала проводку Д 00 К 58.7 Сумма в обор-сальд.ведомости проходит по Д 58.7 красным В чем ошибка ? Извините,если не по теме Как сделать правильно? Спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Элементарно, Уотсон ©
Счет активный, остатки должны быть по дебету, кредитовый остаток отражается по дебету красным (это если речь о сальдо).
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|