Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста (ещё с таким не сталкивалась): весь 2009 год платили авансовые по прибыли. В итоге в 4 квартале была небольшая прибыль и соответственно за год получился налог к уменьшению. За первый квартал платим авансовые, исходя из 9 месяцев. Если по итогу 1 квартала будет налог к доплате, хочу зачесть эту переплату. Что надо сейчас сделать? Надо ли мне сейчас заполнять Приложение № 4 в годовой декларации или нет? Письмо о зачёте писать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. И ещё подскажите по операциям: я всегда авансовые начисляла и платила, т.е. сейчас счет 68.4.1. закрыт и по нему не видно, что у нас переплата. Надо ли сделать сторнирующую операцию на сумму переплаты?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 434
Спасибо: 6
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 434
Спасибо: 6
|
![]()
Добрый день.
Не понял. Налог как бы сам начисляется, а после закрытия месяца делаем проводку с 68.4.2 на 68.4.1 с распределением по бюджетам. Кт 68.4.1 по идее должен равняться сумме начисленного налога по декларации. А вот авансы... Вы же их начисляете ручной проводкой? Какая корреспонденция счетов? С уважением, Ольга |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() Цитата:
Д 99 К 68 на сумму авансов Начисляю потому что мне так удобнее сверяться с налоговой, потому что в карточке лицевого счета отражены эти начисления авансов. Хотя по идее, их можно не начислять. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 434
Спасибо: 6
|
![]()
Добрый день.
Спасибо за ответ. А при закрытии месяца заморочек не бывает? Я их в 1С не начисляю, а веду отдельный регистр в Экселе (так как налорги ведут) для сверки. Тоже удобно. С уважением, Ольга. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|