Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1142 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Заверять в инспекции книгу учета доходов и расходов в обязательном порядке не требуется
Письмо ФНС России от 03.02.2010 N ШС-22-3/84@ "О порядке применения отдельных положений глав 26.1 и 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации" Индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога, а также организации и предприниматели, применяющие УСН (в том числе УСН на основе патента), ведут учет своих доходов и расходов в соответствующих книгах, формы которых устанавливает Минфин (п. 8 ст. 346.5, ст. 346.24, п. 1 ст. 346.25.1 НК РФ). Так, формы книг и порядок их заполнения утверждены Приказ! ами Минфина России от 11.12.2006 N 169н и от 31.12.2008 N 154н. Согласно п. 1.5 таких порядков заполнения данные книги нужно представить в инспекцию для заверения должностным лицом налогового органа. Ранее ФНС России в Минфина РФ от 30.07.2008 N 03-11-02/85)">Письме от 20.08.2008 N ШС-6-3/594@ (вместе с Минфина РФ от 30.07.2008 N 03-11-02/85)">Письмом Минфина России от 30.07.2008 N 03-11-02/85) для плательщиков, применяющих УСН, дала следующее разъяснение: если книга учета доходов и расходов не заверена в налоговом органе, это означает ее отсутствие, что влечет ответственность ! по п. 1 ст. 126 НК РФ (штраф 50 руб. за каждый непредставленный документ). В то же время Налоговый кодекс РФ не предусматривает ответственности за незаверение книги учета доходов и расходов. Поэтому арбитражные суды не соглашались с подходом налоговых органов к решению данного вопроса и указывали, что привлечь налогоплательщика к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ можно только в случае непредставления такой книги в инспекцию в рамках проведения налоговой проверки. Если же данная книга, хоть и незаверенная, будет передана в налоговый орган, то ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ нет (Постановления ФАС Дальневосточного округа от 19.09.2007, 12.09.2007 N Ф03-А51/07-2/3471, ФАС Вос! точно-Сибирского округа от 06.02.2007 N А19-18593/06-33-Ф02-223/07-С1). В рассматриваемом Письме ФНС России отмечено, что требование о представлении книг учета доходов и расходов для заверения в инспекцию не содержится в Налоговом кодексе РФ. В этой связи налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщиков предъявления данных книг для заверения. Налогоплательщики только по своему желанию могут обратиться в инспекцию для проставления отметки налогового органа на таких книгах. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1143 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Maxx, вы решили продублировать сообщение №1135,чтобы мы лучше осознали текст письма?
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1145 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2007
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Девушки, подскажите, пожалуйста,
совсем голову сломала с новой декларацией. Дано: Доход за 1 квартал - 100256 рублей Доход за полугодие, 9 месяцев и год - 111648 рублей Авансовый платеж за 1 квартал был 3008 рублей (100256х6%=6015:2, т.к. страховые взносы были больше, чем налог) Авансовый платеж за 2 квартал был 340 рублей - здесь ошибка, должно было быть 341 (111648х6%:2-3008) Вопросы: в строке 030 я должна писать 3008 или 6015 в строке 040 - 3349 или 6698 в строке 050 - то же и что в строках 060 и 070? И куда мне ставить этот неоплаченный рубль? Помогите, пожалуйста!!! Или мы вообще все неправильно делали и должны были платить налог, не вычитывая страховые взносы? А потом декларировать к уменьшению налога... Буду рада любым советам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1146 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
При УСН 6% в Книге Доходов и Расходов, графу 5 "расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" - заполнять не нужно. Т.е. фиксируем доходную часть.
А каким образом фиксировать расходную часть, с тем чтобы потом выплачивать дивиденды и т.д.? |
![]() |
![]() |
![]() |
#1147 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1148 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Их интересует 6% с оборота, а дальше трава не расти? Какой учётный документ может стать основанием для определения чистой прибыли (и соответственно распределения дивидендов)? (Я не бухгалтер. Поэтому "бухучёт" для меня звучит страшно. А вот "книга учёта чего-нибудь" - вполне по силам :0) Заранее спасибо! |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1149 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1150 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Катюха, я пытаюсь сделать отчет о розничных продажах в НТТ, он же делается по результатам инвентаризации, но 1С не проводит мне этот отчет, а выдает сообщение, что типа вы хотите продать собственный товар в продажных ценах, что это типа делается через ПКО, но я и так выручку каждый день через ПКО отражаю и инвентаризация как-то криво отражается - вставляю туда номенклатуру товара, пишу кол-во 1 шт. например, он мне в графе "отклонение" пишет 1 и графы "учетное кол-во" и "Сумма по учету не заполняются". Непойму в чем проблема, вроде все делаю правильно. И спросить то не у кого, знакомых нет в этой сфере, сижу тыкаюсь уже неделю, ничего не получается.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1151 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1152 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
вот Неопытный бухгалтер, я тоже самое хотела предложить. У меня программа такая же но я так не веду, поэтому даже не знаю как вам помочь.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1153 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
У меня вопрос по УСН по итогам 2009 года.
Вопрос таков: по итогам 2009 года получается прибыль в размере 101 000 руб. соответственно налог 15% получается 15150, а минимальный налог у меня получается 1% от дохода - 29 000 руб. То что я плачу 29 000 - это я поняла. Но у меня убыток с прошлого года 180 000. Но как я рассуждаю, смысла мне списывать убыток нет, потому что все равно я попадаю на минимальный налог, даже если спишу часть убытка в размере 101 000 руб. Т.е. я полагаю, что нужно оставить убыток несписанным до того момента, когда будет к уплате налог 15%-ный, а не минимальный. Правильно ли я поняла, что смысла списывать убыток нет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#1154 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() Цитата:
строка 030 будет 3008, т.е. та сумма, что вы должны были заплатить по 1 кварталу. доход 1+2 кв. 111648 налог 6% к уплате 341 строка 040 будет 341 рубль сумма строк 030 и 040 как раз вам и даст годовой налог , т.е. 111648*6%/2= 3349 руб. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1155 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки, подскажите и мне пожалуйста, кто знает. У нас ООО на УСН 15%
Было вот так: за 1 кв.09 - были убытки, ничего не платила за полугодие - была прибыль и я оплатила авансовый платеж на сумму 13610, за 9 месяцев 2009 года - опять убытки. По итогам года получился минимальный налог - 93 561 Вопрос, нужно ли отражать сумму уплаченного аванса за полугодие 13610 в строке 040 ? И уменьшится ли сумма к уплате минимального налога, если был авансовый платеж за полугодие? 93 561 - 13 610 = 79 951. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1156 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2010
Сообщений: 75
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста, взялась вести стоматологию (УСН доходы,минус расходы) до меня вообще ничего не сделано. ООО приобрело оборудование в кредит еще в 2007 году, кредит платит до сих пор, а на приход никто ничего не ставил и амортизацию не начислял, как мне с этим быть теперь?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1157 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Бухгалтерша, какая вы умная. У меня минимальный получился, но убыток за прошлый год я все равно отразила. Но если следовать вашей логике, то наверное лучше сделать как вы сказали, ведь обязанности нет такой. что надо именно в этом году отразить убыток. Его можно списать когда захочешь.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1158 | ||
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]() Цитата:
Цитата:
нет
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#1159 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2010
Сообщений: 75
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ, в общем могу ввести в эксплуатацию в любое время, а какие именно нужно документы сделать на амортизацию?(250000 стоит оборудование)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1160 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
вести БУ по амортизационному оборудованию.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Важные новшества с 2009 года | Главан | Общая система налогообложения (ОСНО) | 218 | 05.07.2010 14:27 |
Производственный календарь на 2009 год | frodium | Обмен документами, полезные ссылки | 7 | 20.04.2009 20:46 |
Лизинг с 2009 года-невыгодно? | Кэти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 39 | 05.03.2009 09:47 |
Изменения по ЕНВД с 2009 | Ежик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 10.09.2008 20:41 |