Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#161 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Наш гл.бух отвечает так: отчетный период квартал - значит и книгу формируем за квартал. Может кто то поправит? Мы делаем за квартал.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#163 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
ledi_V
спасибо, подтвердили мои "подозрения", сошью поквартально, как книги продаж и покупок. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#164 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
а что будет, если не отражать в книге продаж счета-фактуры на аванс? И потом соответственно не регистрировать их в книге покупок при отгрузке товара по авансу?
Просто покупатели не просят счёт-фактуры на авансы и мы их не изготовляем и не печатаем... И соответственно в книгах покупок/продаж они не отражаются... Будет ли за это штраф? |
![]() |
![]() |
![]() |
#165 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#166 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
Хотя, счёт-фактура на аванс должна выставляться не позднее 5 дней со дня получения аванса... А на конец месяца по остатку аванса никак нельзя? ![]() Последний раз редактировалось Lady Anna; 27.04.2010 в 16:13. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#167 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
то что с аванса полученного вы должны выделить НДС и показать его -это точно. значит должны отразить в книге продаж. если после получения аванса в течение 5 дней была отгрузка, то сч-ф на аванс полученный можно не выписывать. если более чем через 5 дней, то нужно выписать сч-ф. покупатель может не пользоваться правом на вычет по авансу выданному, поэтому и не просят сч-ф, а вы обязаны начислить у себя НДС. но если аванс полученный и отгрузка в разных отчетных периодах, даже если между ними менее 5 дней, нужно выделить НДС с аванса и выписать сч-ф.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#168 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#169 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Прочитала всю тему, остались некоторые вопросы....помогите, пожалуйста....
1) Вот по 3 кварталу, я сошью все счета-фактуры с журналом учета входящих счф, спреплю подписями и печатью организации, при камералке, нужно будет делать копии всех доков, всех счф, журналов, в каком виде мне сделать эти копии? Просто взять мой журнал с оригиналами, наделать копий, и точно так же сшивать эти копии в отдельный журнал для налоговой, и так же скреплять подписями??? В каком виде представить журнал входящих счф, с самими счф, для камеральной проверки в налоговую?????? Точно такой же как у меня, только копию, но так же сшитый и подписанный??? На каждом счф поставить Копичя верна подпись, печать директора??? Поясните пожалуйста..... 2) Если вдруг нужно внести изменения в журнал учета входящих счф, то нужно сделать Дополнительный лист, как мне потом его подшить уже к сшитому журналу??? 3) Такие журналы по всем кварталам, вы как храните??? В отельной папке??? Например с названием "Журналы учета входящих счетов-фактур за 2010 год"???? И в папке 4 журнала да??? Очень хочется получить ответы на эти воппросы, заранее огромнейшее спасибо!! ![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#170 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Nadjusha,
1. При камералке в уведомлении указывают ккие доументы и каким образом налорганы хотят видеть 3. Это Ваше, субъективное, решение. Кому кк удобно. Я лично каждый журнал храню со своей книгой. -)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#171 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Djull, в уведомлении от налоговой что так и будет написано, "просим сшить счета-фактуры что ли??"
![]() Кто уже предоставлял доки к возмещению, в каком виде вы предоставляли журналы учета полученных и выставл счетов-фактур??? Сшивали копии??? Djull, Немного не поняла, каждый журнал со своей книгой??? Т.е. по 3 кварталу например у вас в папке лежит журнал со счетами-фактурами и книга продаж??? На 4 квартал будет другая папка уже??
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#172 | |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#173 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
расшейте , подкрепите и сшейте заново. А вообще как говорится в извесно фильме: "Торопиться не надо, даааа..." |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#174 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Б_С_К, спасибо большое!
А еще последний вопросик, журнал полученных счетов-фактур, вместе с счф нужно нумеровать?? А в книге покупок, если я сделаю титульник "Книга покупок", последней страницей книги вложу чистый лист, то мне нумеровать нужно и титульник и саму книгу, и последний чистый лист?? Нумерацию проставлять в нижнем правом углу или без разницы??? ![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#175 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Если в налоговую то в требовании Вам напишут, если нет , то без разницы. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#176 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Б_С_К, спасибо большое за помощь, вроде все понятно!!
![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#177 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
По-моему, так нужно оформлять именно журнал. Причем, титульный лист - личное дело каждого, в принципе, делать его не обязательно. Почитайте "Правила ведения журналов....." (Постановление от 2 дек.2000г. № 914). Там ничего не сказано ни про журнал РЕГИСТРАЦИИ счетов-фактур, ни про титульный лист. Зачем делать лишнюю работу???
I. Ведение журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур. 1. Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур, в КОТОРОМ ОНИ ХРАНЯТСЯ, а продавцы ведут журнал учета выставленных покупателям счетов-фактур, в которых ХРАНЯТСЯ ИХ ВТОРЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ. ... 6. Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур должны быть прошнурованы, а их страницы пронумерованы. II. Ведение покупателем книги покупок. 7. Покупатели ведут книгу покупок, предназначенную для РЕГИСТРАЦИИ счетов-фактур, высталевнных продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость........ ..... 15. Книга покупок должна быть прошнурована, а ее страницы пронумерованы и скреплены печатью. ...и т.д. Это из Постановления № 914 |
![]() |
![]() |
![]() |
#178 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2010
Адрес: Москва
Возраст: 37
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Позвольте влезть с вопросом.
![]() Я тут уже писала, что еще только учусь. И для учебных целей провожу аудит первички, СФ, книг покупок и продаж. Подскажите, пожалуйста: 1. Касательно Книги покупок - 1.1 Нормально ли что не везде стоит дата оплаты СФ в графе 3 1.2. Не указана страна происхождения товара в графе 6 1.3. Имеются прочерки в графе 8а "Стоимость покупок без НДС", при том что по этой позиции заполнена графа 7 "Всего покупок, включая НДС" и 8б "Сумма НДС". 2. Касательно Книги продаж - 2.1. Не везде указана дата оплаты СФ в графе 3б. 2.2 Имеются прочерки в графе 5а "Стоимость продаж без НДС", при том что по этим строкам заполнены графы 4 "Всего продаж, включая НДС" и 5б "Сумма НДС". Заранее благодарю. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#179 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2010
Адрес: Москва
Возраст: 37
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Ой, еще заметила, что в Книге покупок в графе 5 "Наименование продавца" иной раз указана сама же организация (покупатель), при этом в графе 2 написано "Зачет НДС с аванса".
Это правомерно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#180 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Нормально.
Страна происхождения указывается, если это не Россия. Цитата:
Да, если это зачет аванса, то организация зачитывает сама свою же счет-фактуру на аванс. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
книги покупок и продаж, счета-фактуры |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС по отгрузке | Поля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 07.02.2008 08:17 |
1С 8.0 Книга продаж, покупок. | Насик | Зарплата и кадры | 2 | 02.10.2007 16:01 |
Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 18:45 |
книга продаж 8.0 | иринка1 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 10.07.2007 10:51 |
Книга продаж и покупок | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 28.09.2006 13:31 |