Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Youlia, как я поняла я делаю так:1) плачу п/п гос. пошлину и делаю такие проводки: 91.2-51 ( и всё,забываю про эту госпошлину)
2) Выписываю себе с/ф, где указываю сумму платежа и НДС: 76-68 3) Плачу первый платеж по договору купли продажи и НДС: 76-51 (долг за помещение); 68-51 (НДС) 4) При получении документов с ВОРУ, я делаю поступление ОС (первоначальная стоимость помещения как в договоре 6млн. руб): 08-76, 19-76 5) Ввод в эксплуатацию: 01-08 6) и потом каждый месяц выписываю себе с/ф на сумму платежа по графику платежей по договору купли продаж + НДС и плачу этот платеж + НДС. Правильно или нет? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|