Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2010
Адрес: г.Волжский
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
аутсорсинговая компания выставляет нам акт за аренду персонала с учетом коммандировочных, суточных расходов и расходов по оплате билетов. Но фактически оплачиваем билеты мы. счет-фактуры и акты ЖД выставляет на нашу организацию. Я суммы билетов отношу на 76 счет, а затем закрываю на 20, когда поступает акт от аутсорсера.
Д20 К60 Аренда персонала (без НДС) 200000 Д60 К51 Оплата аутсорсеру (без НДС) 170000 Д76 К51 Оплата билетов (с НДС) 30000 Д60 К76 Зачет суммы билетов в счет оплаты аутсорсеру ( ? ) 30000 Можем ли мы заявлять вычет по НДС, уплаченный за билеты? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|