Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.11.2006, 12:00   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Ягодка
 
Регистрация: 14.11.2006
Возраст: 42
Сообщений: 700
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ягодка с помощью ICQ
Вопрос Счет учета

Добрый день!
У меня очередной вопрос. Если аренда за помещение перечисляется департаменту имущественных отношений, то статья движения ден. средств - "Налоги и сборы". А какой указать счет учета?:confused:
Ягодка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 12:24   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию

Я думаю что это не "налоиги и сборы" обычные арендные платежи 60 или 76 сч.
Светланка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 13:04   #3
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Ягодка
 
Регистрация: 14.11.2006
Возраст: 42
Сообщений: 700
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ягодка с помощью ICQ
По умолчанию Получатель - ИФНС

Дело в том, что получателем является ИФНС
Ягодка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.11.2006, 13:13   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию

Ну и что у вас договор на аренду есть?
Светланка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 14:09   #5
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Ягодка
 
Регистрация: 14.11.2006
Возраст: 42
Сообщений: 700
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ягодка с помощью ICQ
Радость Поправка

я не совсем верно сформулировала вопрос изначально. Дело в том, что договор у нас с Департаментом имущественных отношений. Ему мы платим аренду за помещение без НДС. А НДС уплачиваем в налоговую, в которой мы состоим на учете (с ними у нас договора нет).
Ягодка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 14:22   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию

По НДС вы налоговый агент. я бы делала так:
Дт Кт
60 51 оплата аренды
68 51 оплата НДС (как агент)
Светланка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 14:27   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию

Все проводки такие же как с обычным договором аренды только НДС вы перечисляете не Департаменту, а в сразу в налоговую и декларацию по НДС вы должны сдавать как налоговый агент
Светланка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 15:20   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 165
Спасибо: 0
По умолчанию

да обычная у вас ситуация.. договор аренды с КУГИ. И все платят в ИФНС. Отражается как обычные услуги на сч.76 (у меня на 60 сидят поставщики по товару). А НДС начисляете и уплачиваете отдельно как налоговый агент.
Любoff вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.11.2006, 15:25   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 165
Спасибо: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Светланка
По НДС вы налоговый агент. я бы делала так:
Дт Кт
60 51 оплата аренды
68 51 оплата НДС (как агент)
это НДС агентский, в декларации он отражается дважды: стр.260 раздела 2.1 и в стр.080 раздела 2.2. Соответственно проводки такие:
начисление Д19 К68
уплата Д68 К51
запись книги продаж Д68 К19
только периоды разные
Любoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 15:37   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию

Может вы и правы по проводке начисление НДС Д19 К68. Не знаю тонкости по налоговым агентам. Но я бы начислила НДС по проводке Д19 К60(76)
Светланка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 15:49   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 165
Спасибо: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Светланка
Но я бы начислила НДС по проводке Д19 К60(76)
с какого перепугу? это на услуги, а тут НДС агентский и арендная плата начисляется отдельно, а НДС отдельно, и так же в разные бюджеты уплачиваются.
Любoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 09:46   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию

Понятия не имею, с какого перепугу вам, наверное, лучше знать. Но по вашим проводкам у меня дебетовое сальдо по 68 счету, и каким кредитом я его должна закрыть? И что это будет за содержание операции?
Светланка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 13:00   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.09.2006
Адрес: Орел
Возраст: 47
Сообщений: 117
Спасибо: 0
По умолчанию

У вас остается дебетовое сальдо по счету 68 за счет возмещения НДС агента по стр.260 Декларации. На эту сумму Вы перечесляете НДС меньше в бюджет по ОБЫЧНОМУ НДС, место куда платился НДС по агенту значения не имеет. У Вас по строке 180 начислено 200000 - это К68, а возмещаете по Д68 (стр 190-270) - 150000 ( в том числе НДС агента). К уплате 50000
Стаська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 13:05   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию

т.е. я должна в 68 счете как налоговый агент сделать субчсет?
Светланка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 14:02   #15
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.09.2006
Адрес: Орел
Возраст: 47
Сообщений: 117
Спасибо: 0
По умолчанию

В принцепе для удобства не помешает. У меня по Белорусскому НДС отдельный субсчет, например 68.14.
Начисляю НДС Д19 К 68.14
Перечисляю Д68.14 К 51 - субсчет закрылся
В следующем месяце Д68.2 К 19
Стаська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 14:12   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию

Спасибо большое я разобралась, только я думаю, что может вот такие проводки правильней будут?
Дт Кт
19 60(76)
60(76) 68
68 51
68 19
Светланка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 17:49   #17
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.09.2006
Адрес: Орел
Возраст: 47
Сообщений: 117
Спасибо: 0
По умолчанию

Возможно и так, но мне с моим построением учета удобнее Д19 К68- нагляднее, а вообще решать Вам, ошибки не будет
Стаська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 20:21   #18
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 165
Спасибо: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Любoff
это НДС агентский, в декларации он отражается дважды: стр.260 раздела 2.1 и в стр.080 раздела 2.2. Соответственно проводки такие:
начисление Д19 К68
уплата Д68 К51
запись книги покупок Д68 К19
только периоды разные
консультировалась сегодня с аудитором. Всё верно. Дополню лишь, что начисляется НДС в один день с начислением услуги, а именно в последний день месяца (например, 31 октября). А уплата и запись в книгу покупок 20 ноября.
Любoff вне форума   Ответить с цитированием

Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot