Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]()
Я взаиморасчеты никогда бухгалтерскими справками не закрывала… Разве что, если произошла ошибка при разнесении банка (денежные средства одной организации попали на расчеты с другой). Тогда, когда эта ошибка всплывает (при Акте сверки), я пишу такую бухгалтерскую справку. На мой взгляд, бухгалтерская справка, это внутренний документ бухгалтера отдельной организации. А взаиморасчеты, это как минимум 2 стороны, а то и 3. Все это я прописываю в зачете встречных требований, как правило, этому предшествует либо договор цессии, либо уступки прав требования.
Если вы работаете в 1С-8, то технически это делается документом «корректировка долга», и никаких ручных проводок, иначе Книгу покупок и продаж будете тоже руками заводить… |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
А здесь речь идет о зачете дебиторки и кредиторки по одному контрагенту, который у нас и поставщик и покупатель (т.е.одно лицо). Две вещи абсолютно разные не надо путать. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|