Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.11.2006, 11:57 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2006
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
НДС с авансов
1.Физическое лицо перечислило в октябре 2006 г предприятию 150000р. за предстоящие поставки кормов.Договор в октябре на поставку не заключен. счет-фактура не выписывалась в октябре.
Следует ли предприятию при составлении декларации по НДС за октябрь начислять НДС к уплате за авансы с 150000р ? 2. Предприятие по договору переуступки права требования в ноябре сдало другому предпр. зерно за аренду помещения за период с октября 2006г. по апрель 2007г. Следует ли при составлении декларации по НДС за ноябрь начислять НДС с авансов за сданное зерно ? |
24.11.2006, 12:10 | #2 |
Заблокирован
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,128
Спасибо: 6
|
Уточните, пожалуйста, является ли ф/л ИП?
__________________
Самозаблокировался. В личку прошу не писать. |
29.11.2006, 09:51 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2006
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Является ИП
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.11.2006, 10:09 | #4 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
По 1 вопросу.
В день получения аванса на р/счет вы должны сделать следующие действия: 1. Выписка Д 51 К62/2 1. Выписать с/ф на аванс Д76АВ К 68/2 3. Сделать запись в книге продаж. При отгрузке товара: 1. Выписать счет-фактуру и накладную Д62/1 К 90, Д90 К 68/2 2. Произвести зачет аванса, полученного ранее за поставку продукции Д62/2 К 62/1 3. Сделать запись в книге продаж 4 Произвести зачет аванса по НДС. ранее уплаченному в бюджет Д68/2 К76АВ. |
|
|