Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Данные счета ежемесячно списываются в дебет счета 90 проводкой Д90 К20 (25,26, 44 и др.).
Счет 90 - ежемесячно закрывается в дебет/кредет счета 99, проводкой Д 99 К 90 (Д90 к99), тем самым выявляется финансовый результат по итогам каждого месяца. Счет 91/2 является затратным, на котором формируются прочие расходы, он ежемесячно списывается в дебет/кредет счета 99, проводкой Д 99 К 91 (Д91 к99). Поэтому перебросить затраты с счета 25,26 на счет 91 невозможно, т.к. он точно также является затратным. В итоге по окончании каждого месяца не должно быть остатков на счете 25, 26, 44, 91. Какие проводки необходимо поставить в данном случае. Д26 К60/1 Оприхованы услуги о аренде 100 рублей Д26 К70 Начислена з/плата за сентябрь 100 рублей Д26 К69 Начислены страховые взносы 26% 26 рублей Д26 К69 Начислены взносы от НС и ПЗ 1,3% 1,3 рублей. По дебету счета 26 собралось расходов на сумму 227,3 рублей. По окончании сентября Вы делаете закрытие счета 26. Д90 К26. Произведено закрытие счета 26. У Вас выручки от реализации нет. Д99 К90 Закрытие счета 90 - образование убытков в сумме 227,3 рублей. Например у Вас оприходованы услуги банка, которые отражаются на счете 91/2. Д91 К51 Оприходованы услуги банка - 100 рублей. В конце месяца счет 91 также закрывается на счет 99. Д99 К91 Закрытие счета 91. Тем самым на счете 99 сформировался финансовый результат по дебету - убытки, в сумме 327,3 рублей.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|