Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.08.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации: я открыла фирму в январе 2010г, в феврале на мой р/с в банке мой друг перечислил мне 100000руб. как бы в долг, я ему сделала счет-фактуру на аванс и сдала декларацию в апреле. Вообще планировала отдать ему товаром, тоесть продать что-то на 100000руб, но получилось так что расплатилась с ним наличными. Как мне теперь быть со счет-фактурой? ее можно как-то сделать на возврат? и как быть с р/счетом? Заранее всем спасибо!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Вам надо было оформлять дог. займа, тогда бы никакого счета-фактуры на аванс и соответственно, включать в декларацию и платить НДС не было бы необходимости. Следует, конечно, подать уточненную декларацию по НДС, исправить книгу продаж и аннулировать счет-фактуру, но надо быть готовой к камеральной проверке - необходимо иметь договор займа, подтверждение возврата средств по договору.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.08.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибочки, сейчаз то я уже понимаю что зря ее вообще оформила, скажите Юлия, а как быть с р/счетом, ведь деньги его я уже потратила, мне их и в банке надо пересылать ему на возврат?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.08.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Потратила на закупку своего товара не снимая их. А вернула наличными не снимая со счета, так получилось. Его главбух пообещала все потом разрулить, но куда-то пропала, на работе ее не застанешь...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Расчеты наличными между двумя фирмами в пределах 100 тыс. рублей можно оформить, для этого бухгалтер той фирмы должен дать ПКО на эту сумму. Только у Вас эта сумма должна быть тоже соответственно быть оформлена в учете, т.е. должна быть проведена по кассе. Расход Вы проведете на основании приходника той фирмы, а насчет прихода надо Вам подумать, откуда он мог взяться, если Вы с р/с эту сумму не снимали...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Подскажите, пожалуйста.Получила от поставщика счет- фактуру на аванс, разнесла ее на основании выписки (с/ф полученная).Она должна попасть в декларации в строку 150.А ее там нет.Работаю в 1с 7.7. как сделать, чтоб автоматически заполнялась декларация?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|