Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пож-та. Заказчику выполняем работы не облагаемые НДС. Аванс он прислал без ндс а материалы я на эти деньги покупаю с ндс. В каку. графу отчета писать этот аванс и принимать ли к зачету ндс по купленным материалам? А тогда же по отчету будет ндс к возмещению?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Какой входной НДС? Его нет !!!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Lelja132, у вас вся деятельность не облагается ндс? или конкретно именно эти работы?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
....... не внимательно прочитала вопрос и не корректно ответила, сорри....
![]()
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область Последний раз редактировалось Tatyanka; 07.10.2010 в 08:33. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Если обобщить все что я поняла то дело обстоит так: Входного НДС у меня нет т.к. эти работы не облагаются НДС, сумму полученного аванса я должна показать в отчете только не нашла в каком листе и по какой строке? Покупаю на эти деньги материалы и беру в затраты всю сумму не выделяя НДС и соответственно не беря его в зачет... Ну и по итогам выполненных работ (пока только аванс) прибыль/убыток тоже считаю не выделяя НДС со всеми затратами. При этом если есть еще работы с НДС то веду раздельный учет затрат... Правильно? Если да то куда же все таки в отчете писать аванс и в последствии выполненные работ?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Lelja132, вы все смешали в одну кучу. у вас есть как облагаемые ндс операции так и необлагаемые?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
Для необлагаемых операций есть раздел 7 декларации, его Вы и заполняете. На необлагаемый НДС аванс счет-фактура не выставляется, в книгу продаж и в декларацию он не заносится соответственно. Основание - п. 18 914-го. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Да как же не заносится то? И выписывается и заносится! Они же не на спец режиме, а есть операции освобожденные от уплаты НДС, так вот в этом случае Выписывается сч. фра с пометкой Без НДС
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
914-е, п. 18: При получении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в абзацах третьем - пятом пункта 1 статьи 154 Налогового кодекса Российской Федерации, а также при получении указанной суммы оплаты налогоплательщиками, использующими право на освобождение в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации, счета-фактуры продавцом не составляются. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|